您好,對的,就是這個意思的
您好老師,有個所得稅費用的問題傻傻分不清,20年虧損5萬,21年前倆季度虧損5萬,后來21年第三季度盈利55000,我申報利潤表的時候本年累計利潤是5000,因為用第三季度55000減前倆季度虧損5萬,盈利5000,那么問題來了 1我要不要因為盈利5000計提所得稅呢? 2所得稅報表數(shù)據(jù)來自利潤表,所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了,不用繳納所得稅。我不明白計提所得稅費用我只考慮當年呢還是說中間有盈利了也需要考慮年前虧損,如果考慮年前虧我就不用計提所得稅費用,否則需要計提,我應(yīng)該怎么做才對?謝謝老師
#提問#老師,我想問一下,去年,因為疫情虧損了7,8幾萬,然后今年一季度我報稅的時候,企業(yè)所得稅盈利一萬多,然后再做一季度企業(yè)所得稅預繳申報的時候,系統(tǒng)提示,讓我們預交400多的稅,因為我們是小微企業(yè),平時生意也不太好\\,我怕到時候退稅很麻煩,我想到12月在一起計算解所得稅,可以嗎?有什么辦法?在一季度先調(diào)整一下嗎?因為去年的時候我們也是一季度交了所得稅,后來稅務(wù)局打電話過來,讓我們把預繳的稅清零,非常麻煩,有什么辦法嗎?
老師您好,請問:我怎么覺得應(yīng)該先申報季度所得稅,然后再做報表比較合適呢,因為做完所得稅申報,才知道具體要交多少所得稅,有時候用計算器算的,和稅局網(wǎng)站系統(tǒng)計算的所得稅可能差0.01,因此需要先確定所得稅,再做報表申報,我這樣理解對嗎
老師您好,我有兩個問題 ①公司是物流運輸公司,賣掉大貨車后有無票收入,然后我做固定資產(chǎn)清理,申報當期增值稅時,我在未開票收入那一欄填入了收入金額,但是,我在想一個問題:就是到季度末申報所得稅時,賬上的收入和申報增值稅時的收入金額就不對等(因為這筆無票收入),這樣正常嗎? ②我在計提季度企業(yè)所得稅時,是不是應(yīng)該以增值稅申報時的收入(也就是包含這筆無票收入)的總計金額這樣去算利潤總額求得的所得稅金額,而不是用做賬軟件的報表中的利潤總額去算所得稅額?請問是這樣嗎?(備注:我解釋一下,因為賣舊貨車,貸方固定資產(chǎn)清理時,產(chǎn)生收入沒有計入”收入“相關(guān)科目,而是計入”固定資產(chǎn)清理“科目,因此導致做賬軟件上面的報表利潤總額和增值稅申報時包含無票收入的收入金額不等。)
老師你好,季度做完賬務(wù)后,要計提企業(yè)所得稅,不知道企業(yè)所得稅具體核算下來是多少,那么是不是先不計提,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后按照系統(tǒng)里面的利潤表金額在申報的月初填 企業(yè)所得稅申報表,再進入做賬軟件把結(jié)轉(zhuǎn)刪了,再寫一筆計提所得稅的分錄,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益去稅務(wù)局做財務(wù)報表的申報?
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會計分錄
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬元嗎?那算折舊不是應(yīng)該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒有報廢賣了是營業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個稅的計算,比方說年收入12萬,專項扣除大概8萬,一年下來大概是要交多少個稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開始上的呀
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費,商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進月餅,進行包裝再賣出,那購進的包裝禮盒這些,應(yīng)該進銷售費用包裝費嗎??還是說進月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動就業(yè)局的失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會計是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險。感覺這個應(yīng)該不對