您好,有誤差的話,繳稅的時候通過營業(yè)外收支調(diào)整就成。
請問老師 我們上月根據(jù)工資表算了下員工個稅是100元 因為是10月下旬發(fā)的 所以沒在自然人申報系統(tǒng)里進行計算 次月進行申報的時候系統(tǒng)算下來的數(shù)字不是100元 是120元 有了差異了 這種情況怎么處理呢
你好,老師,麻煩幫我看看他這個稅怎么報的,做農(nóng)資的,紅字是我對了發(fā)票和開票盤導(dǎo)出來的,申報表是前會計申報的,這個咋對不上啊,全額繳稅哪怕有些免稅的,銷售額也差了20多萬,還是我不懂
你好,老師,突然接手了一個汽車4S店的報稅工作,做賬軟件上的出來的利潤表收入累計數(shù)和電子稅務(wù)系統(tǒng)收入累計數(shù)不一致,差了40多萬,一查是4月份的報的收入多,報表上沒有那么多,這個月報稅看到不一致,問之前做賬報稅的人員,說是差額應(yīng)該在試駕車處理那塊,哪位老師能給指導(dǎo)下,還能調(diào)嗎?該如何做,稅務(wù)報表不一致,稅務(wù)局會查嗎
請教老師一下,我現(xiàn)在是做公司內(nèi)部總賬,經(jīng)理要求我把所有材料采購按照數(shù)量金額式掛賬,普通發(fā)票開來的好算,就是增值稅專用發(fā)票來的總是四舍五入的有差異,我的稅額和價稅合計都是與發(fā)票上一致的,現(xiàn)在就是我如何調(diào)整這個數(shù)量和單價都有差異,導(dǎo)致借貸不平,請問老師,我這個差異能否通過“材料成本差異科目”給做平?這個科目最后有余額又該如何處置呢?
收到的專用發(fā)票,申請退稅時,不含稅金額跟稅額有點不一致。可能因為四舍五入原因,導(dǎo)致不含稅金額總數(shù)一致,發(fā)票上的稅額跟錄出口退稅進貨明細時的稅額相差1分錢,相當于少退了1分錢。這樣情況下,差額會計記賬時該怎么做?
汽修廠買回的配件直接用了,需不需要入庫出庫,還是直接計入主營業(yè)務(wù)成本
請問個體戶可以申請一般納稅人嗎,后面報稅也是按月嗎,是不是不能享受每月10萬,季度30萬的那個優(yōu)惠了。
請問老師,公司減資線上辦理需要什么資料
這個第二問里面的房產(chǎn)稅是不是算錯了?應(yīng)該是5000×6×4%×50%=600吧?
老師,什么叫免抵退?
老師好,我公司對自建的食堂里的餐廳還有宿舍進行裝修了,由于無法確定原值,就把所有的改擴建費用放在長期待攤里了,那這個待攤費按多少年分攤啊?
老師好,我公司最近對車間進行裝修,車間內(nèi)有食堂和餐廳,餐廳里購買的一系列廚具 1 萬多,該怎么入賬?裝修費進長期待攤費用里了。
老師處置固定資產(chǎn)在什么科目下交增值稅
抵扣聯(lián)放在記賬憑證里嗎
老師,規(guī)模經(jīng)濟和限制進入定價怎么區(qū)別,都有降低價格