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新接的公司賬,發(fā)現(xiàn)19年有一筆分錄有問題 借:庫存商品——水電費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本走掉了,請問更正的話要怎么改呢?

2021-03-04 08:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-04 08:44

你好,發(fā)現(xiàn)19年有一筆分錄有問題 借:庫存商品——水電費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 那正確的應(yīng)當(dāng)是什么樣的分錄呢? 需要知道正確的是什么,才知道該如何做調(diào)整的

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快賬用戶3334 追問 2021-03-04 08:46

借:管理費(fèi)用——水電費(fèi)

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齊紅老師 解答 2021-03-04 08:47

你好,調(diào)整的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用——水電費(fèi) 貸:庫存商品——水電費(fèi) 借:庫存商品——水電費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本

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你好,發(fā)現(xiàn)19年有一筆分錄有問題 借:庫存商品——水電費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 那正確的應(yīng)當(dāng)是什么樣的分錄呢? 需要知道正確的是什么,才知道該如何做調(diào)整的
2021-03-04
您好,沒發(fā)票不影響結(jié)轉(zhuǎn)成本,既然已經(jīng)處置,那就結(jié)轉(zhuǎn)成本
2024-01-13
你好,同學(xué) 如果金額一模一樣,結(jié)轉(zhuǎn)成本的不用 如果金額不一樣,結(jié)轉(zhuǎn)成本的也要重新做
2023-11-25
同學(xué)你好 之前分錄是怎么做的呢
2021-05-20
同學(xué)您好 先把之前的暫估沖銷掉,然后根據(jù)發(fā)票金額再重新入賬 借:應(yīng)付賬款 ——暫估款 7400 貸:庫存商品 7400 收到發(fā)票金額 借:庫存商品 7400 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款
2021-04-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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