你好,這個沒關系的了。
老師,您好,我公司辦理省內地址遷移現(xiàn)在已清稅并取得清稅證明,現(xiàn)在新遷移的市也辦理完了工商變更及當?shù)氐亩悇章鋺?,目前新遷移地址的稅局認定我們是新辦新戶出來,但原地址的業(yè)務還有結束,老板也希望能延續(xù)賬務,但稅局說清稅就是注銷啦,已沒有數(shù)據(jù)可以帶到新遷移地址的賬務上。 請教老師 ,1、我是否能延續(xù)做賬,如果能的話我的稅務申報和報表的數(shù)據(jù)如何對接? 2、如果不能我是不是就是從頭開始啦,那以前的尾款收到了如何處理賬務呢?原賬戶沒有注銷,新賬戶也開戶了。尾款是打在新的賬戶上。 謝謝老師
老師,我們老板從去年12月開始另外注冊了一家公司,現(xiàn)在還在建廠房中,公司還沒申請到一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人的,幫忙建廠房的承包商第一次要結工程款的時候給我們公司開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在他們說要把這發(fā)票回收回去作廢掉,重新給我們開1個點的普票,這樣子應該不妥吧?我們應該要求對方開的就是專票才對吧?如果是普票的話對于以后我們公司廠房辦理房產證是不是有影響或者是直接辦不了?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人,有一個合同本來是a公司跟對方b簽訂的,但是由于其他原因,就找我公司簽,然后a公司那邊就銷售安裝空調給b,開票收款就找我公司去弄,現(xiàn)在我公司收到款了,轉錢給a公司,那a公司就開票給我公司,然后我收到a公司的開的安裝服務費的發(fā)票,發(fā)票備注哪里:寫著b的項目名稱跟地址,我再想,a跟b都沒有關系,他這樣開票我能收嗎?有關系的是我公司跟a吧,
老師您好 我們是房地產行業(yè) 6月開了專票是工程 ,由于沒有備注,在11月退回去重開 ,該發(fā)票在6月就勾選認證了 我們在12月處理轉出,但是稅局說只能轉到當月 那現(xiàn)在這個賬務要怎么做處理呢 新補開的發(fā)票我們照樣放在了6月的賬里面了 進項稅在12月勾選 現(xiàn)在這個已經進項稅轉出的金額怎么處理 感謝老師解答
我們公司8月給一家房地產公司開了一批空調設備發(fā)票,當月已經按照正常的銷售做了主營業(yè)務收入,并結轉了成本,但是9月的時候對方說由于資金管控,需要以我們公司的名義在項目所在地開一個農民工工資專項賬戶,他們會把這批發(fā)票的貨款付到我們新開的這個專項賬戶里面,然后再以工資的形式發(fā)出去,現(xiàn)在這個賬戶是沒有余額的,請問這個賬務應該怎么處理
老師,增值稅稅負和增值稅稅負率是一個意思嗎?還是兩個意思?怎么區(qū)分
請問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
就是備注欄不管有備注老地址還是新地址都可以是嗎
你好,你要備注的話可以備注新地址
但稅務不是還沒轉嗎
你好營業(yè)執(zhí)照轉了就算是企業(yè)已經轉了
好的 那另外再請教個問題啊,老板買酒用于平時接待喝的,但沒有具體到什么客人,只有酒的發(fā)票,請問這個要做到什么費用?
你好,你直接計入業(yè)務招待費,或者福利費就行。
業(yè)務招待費沒有具體的客戶名稱也可以是吧?做到福利費是說老板自用的意思嗎?
你好,也是可以的。 2,你可以當做公司聚餐喝掉了。
好的 謝謝老師
你好,不用客氣的人。