你好 你們現(xiàn)在是發(fā)工資給李燕 然后買家具李燕有支付給對方公司五千是不是
編制分錄【資料】光大公司2017年六月初“生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品”賬戶期初余額12000元其中直接材料7000元直接人工四千元制造費(fèi)用一千元六月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下1題3日車間主任李明出差預(yù)借差旅費(fèi)兩千元以現(xiàn)金支付2題5日生產(chǎn)車間為制造A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料六千元為制造B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料八千元管理部門一般耗用乙材料兩千元車間一般耗用甲材料一千元3題8日以轉(zhuǎn)賬支票支付違約罰款五萬元4題9日車間主任李明出差回來報銷差旅費(fèi)1500元余款退回現(xiàn)金5題30日結(jié)算本月應(yīng)付職工工資五萬元其中生產(chǎn)A產(chǎn)品的工人工資25000元生產(chǎn)B產(chǎn)品的工人工資15000元車間管理人員工資三千元企業(yè)管理部門人員工資七千元6題30日按工資總額14%計提職工福利費(fèi)7題30日按規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊其中生產(chǎn)車間設(shè)備折舊費(fèi)780元管理部門辦公設(shè)備折舊費(fèi)200元8題30日按生產(chǎn)工人工資比例分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用9題30日本月生產(chǎn)的A產(chǎn)品完工100件月末在產(chǎn)品10件在產(chǎn)品成本六千元其中直接材料3000元直接人工2000元制造費(fèi)用1000元B產(chǎn)品200件全部完工,完工的A,B產(chǎn)品本月底全部完工入庫字?jǐn)?shù)有限只能這樣了。
從公戶發(fā)5千工資到員工李燕的卡里,公司的收支都在這張卡里,5千工資沒有轉(zhuǎn)到李燕的另一張卡,5千直接付公司的家具,現(xiàn)金日記賬登記5千是借李燕的錢嗎
3.2016年5月6日,建華有限責(zé)任公司收到員工李浩預(yù)借公司的現(xiàn)金8000元。由于開戶銀行比較遠(yuǎn),出納就將錢暫時存在自己的儲蓄卡里。第二天公司要購買一臺售價8000元的打印機(jī),出納直接用李浩前一天歸還的錢支付了這筆款項。上述案例中,出納的做法是否正確,并具體說明原因。
3.2016年5月6日,建華有限責(zé)任公司收到員工李浩預(yù)借公司的現(xiàn)金8000元,由于開戶銀行比較遠(yuǎn),出納就將錢暫時存在自己的儲蓄卡里。第二天公司要購買一臺售價8000元的打印機(jī),出納直接用李浩前一天歸還的錢支付了這筆款項。上述案例中,出納的做法是否正確,并具體說明原因。
3.2016年5月6日,建華有限責(zé)任公司收到員工李浩預(yù)借公司的現(xiàn)金8000元,由于開戶銀行比較遠(yuǎn),出納就將錢暫時存在自己的儲蓄卡里。第二天公司要購買一臺售價8000元的打印機(jī),出納直接用李浩前一天歸還的錢支付了這筆款項。上述案例中,出納的做法是否正確,并具體說明原因。
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個是按2500申報個稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個月都要交個稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費(fèi)入哪個科目
個體有沒有 注銷前 注資款打齊這么一說呢
老師,每年這個企業(yè)所得稅匯算清繳都是怎么匯算?平時發(fā)票都是有的,基本上有費(fèi)用發(fā)票也都是差旅費(fèi),服務(wù)費(fèi),工資,房租這些。
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時,法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請問一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
請問老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分?jǐn)偟矫刻斓脑绮秃怂憷铮?/p>
老師,很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個增值稅不超過10萬就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開票就在當(dāng)月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購進(jìn)固定資產(chǎn)未投入使用,計提折舊是從哪個月算起
公司公戶以外的收支都是在李燕的卡里,是用李燕的卡付款給家具公司
那就是李燕預(yù)支錢 不登記現(xiàn)金日記賬 登記銀行日記賬 摘要李燕預(yù)支款 對方科目其他應(yīng)收款 貸方金額5000
我們會計規(guī)定,公戶以外的收支都算現(xiàn)金。公司公戶以外的收支都在李燕建行卡,從公戶發(fā)5千工資到李燕的建行卡,5千工資,李燕沒要求轉(zhuǎn)到她的另一張卡,5千直接是付公司的家具款,不是李燕自己買的家具
那就是現(xiàn)金購買家具 登記現(xiàn)金日記賬
公戶有記錄發(fā)工資5千給李燕了,這5千是相當(dāng)于李燕借給公司的錢?
不是 這個是提現(xiàn)金的
為什么是提現(xiàn)?公戶又沒有記錄是提取備用金,比如從公戶提現(xiàn)5千,在現(xiàn)金日記賬是登提現(xiàn)
不是你們規(guī)定 公戶以外的收支都是現(xiàn)金嗎 如果公司賬戶不轉(zhuǎn)給李燕 哪里來的現(xiàn)金買家具 不就成了現(xiàn)金負(fù)數(shù)余額了 你得提現(xiàn)金 現(xiàn)金支付 直接現(xiàn)金支付能行嗎
如果李燕轉(zhuǎn)走5千工資到她的農(nóng)行卡,后面再轉(zhuǎn)到建行卡,付公司家具,是公司借李燕的錢?
不是 你轉(zhuǎn)給李燕就是李燕借你們的了