你好,這個(gè)做法不對(duì)的呢。出納應(yīng)該在當(dāng)日把款項(xiàng)存入公司賬戶。
為東方公司作以下賬處處理。15月5日方公司向工商銀行借202、15日,東方公司用銀行存款5萬(wàn)元。31司從司購(gòu)料一批采購(gòu)票上記載貨款為60000元,增值稅70部用轉(zhuǎn)支付,料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。45月25日,東方公司從銀行提取現(xiàn)金0,。5528日司銷售件售00元,增值稅13%稅即通過(guò)銀行收回。6、20日,以銀行存款支付產(chǎn)品展覽費(fèi)1000元。7、28日,東方公司18日從宏遠(yuǎn)公司購(gòu)入的A材料驗(yàn)收入庫(kù)。8、31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷售A產(chǎn)品110件的實(shí)際本,單位生產(chǎn)成本280元。9、31日,計(jì)算本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅11000元。10計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息1200元。四線案例題(每題10分,總分20分)資料1、2018年10月20日,“仁衛(wèi)業(yè)限責(zé)任公人員張某在辦理報(bào)銷工作中,收到兩張光明公司開(kāi)具的銷貨發(fā)票均有更改跡象:其中一張發(fā)票更改了用途,另一張發(fā)票更改了金額。兩張發(fā)票均蓋有光明公司的單位印章。張某全部予以報(bào)銷。這種做法正確嗎?資料2、你是仁衛(wèi)藥業(yè)有限責(zé)任公司的一名銷售部門員工,現(xiàn)公司派你到北京出差學(xué)習(xí)4天,出差預(yù)估計(jì)要花費(fèi)8000元左右。你于2022年1月10
3.2016年5月6日,建華有限責(zé)任公司收到員工李浩預(yù)借公司的現(xiàn)金8000元。由于開(kāi)戶銀行比較遠(yuǎn),出納就將錢暫時(shí)存在自己的儲(chǔ)蓄卡里。第二天公司要購(gòu)買一臺(tái)售價(jià)8000元的打印機(jī),出納直接用李浩前一天歸還的錢支付了這筆款項(xiàng)。上述案例中,出納的做法是否正確,并具體說(shuō)明原因。
3.2016年5月6日,建華有限責(zé)任公司收到員工李浩預(yù)借公司的現(xiàn)金8000元,由于開(kāi)戶銀行比較遠(yuǎn),出納就將錢暫時(shí)存在自己的儲(chǔ)蓄卡里。第二天公司要購(gòu)買一臺(tái)售價(jià)8000元的打印機(jī),出納直接用李浩前一天歸還的錢支付了這筆款項(xiàng)。上述案例中,出納的做法是否正確,并具體說(shuō)明原因。
3.2016年5月6日,建華有限責(zé)任公司收到員工李浩預(yù)借公司的現(xiàn)金8000元,由于開(kāi)戶銀行比較遠(yuǎn),出納就將錢暫時(shí)存在自己的儲(chǔ)蓄卡里。第二天公司要購(gòu)買一臺(tái)售價(jià)8000元的打印機(jī),出納直接用李浩前一天歸還的錢支付了這筆款項(xiàng)。上述案例中,出納的做法是否正確,并具體說(shuō)明原因。
老師,想問(wèn)下養(yǎng)殖業(yè)需要納稅
第2小問(wèn),發(fā)行在外普通股股數(shù)=8000+1000=9000怎么不對(duì)了
老師我們公司在過(guò)年時(shí)給每個(gè)員工都發(fā)了大米白面豆油,這時(shí)應(yīng)該代扣代繳個(gè)人所得稅對(duì)嗎?可是我當(dāng)時(shí)忘記了了以為不用交個(gè)稅,只要不超14%的都可以抵扣福利費(fèi),我現(xiàn)在需要怎么辦呢?
老師,稅務(wù)局對(duì)建筑行業(yè)發(fā)生居間費(fèi)(相當(dāng)國(guó)際發(fā)生傭金)支付,即業(yè)務(wù)介紹費(fèi)稅率具體規(guī)定是什么?
送股后的股本為什么不是8000-1600=9600.而是8000+1600=9600 未分配利潤(rùn)反倒減去了派發(fā)股票股利
老師好:咨詢下,法人沒(méi)有與公司簽訂勞動(dòng)合同,也未交社保、公積金,為什么個(gè)稅系統(tǒng)還要每月申報(bào)個(gè)稅呢?是因?yàn)槎惥忠押硕▊€(gè)稅稅種,必須申報(bào)個(gè)稅,所以如無(wú)員工,只能申報(bào)法人個(gè)稅嗎?如果有其他員工,可以不申報(bào)法人個(gè)人個(gè)稅嗎?
剛領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時(shí)間嗎
請(qǐng)教一下老師,我利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是5萬(wàn)塊錢,但是需要繳納6萬(wàn)多塊錢的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬(wàn),代付員工工資社保80萬(wàn),全額開(kāi)票和差額開(kāi)票的開(kāi)票名稱和稅率以及會(huì)計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?