你好!可以的,但是要看具體業(yè)務(wù)
好,我想問一下,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),在交印花稅產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù),這個依據(jù)是不是不含增值稅的金額?也就是說,在收到預收房款的時候,以不含稅的金額乘以萬分之五來繳納印花稅
印花稅用當月的開票金額為依據(jù)乘以萬分之三繳納稅款,可以嗎?
老師,你好!目前零售業(yè)購銷合同的印花稅計稅依據(jù)怎么算?用銷售額乘以140%再乘以萬分之三,對嗎?
老師,請問我9月份有異地預繳印花稅,是用價稅合計金額乘以的萬分之三交的。那我在填本月申報表時還用把預繳的印花稅填到表格里嗎?
老師,印花稅繳稅可以依據(jù)當月認證的進項發(fā)票金額做繳費基數(shù)來繳費嗎
公戶轉(zhuǎn)貨款給個人,分錄
企業(yè)分項目核算的入賬口徑是?
老師有沒有成本核算的模板表呢?
@董老師你好,咨詢合報的。
我公司轉(zhuǎn)貨款給個人的分錄
醫(yī)美行業(yè)的賬需要注意什么?還有它的成本是什么?具體行業(yè)規(guī)劃時應(yīng)該怎么做?還有就是稅務(wù)申報,假如不開票的話,靠平臺和線下店他不開票收入的話 收入應(yīng)該怎么申報?
老師晚上好,請問一下我們公司200萬實體工程,跟開發(fā)商的分包甲公司簽了合同蓋了章,發(fā)票也開了。后面總包開發(fā)商說甲公司付不了款,又重新讓我們用總包開發(fā)商的乙公司簽合同開票。 這樣就造成了應(yīng)收賬款多了200萬,這個賬怎么平
我們是代理,客戶在美團或者飛豬下單,我們再去根據(jù)客戶下單去下單相應(yīng)的酒店,然后掙的是中間的差價,那進項稅不用抵扣勾選嗎?這種情況全額繳稅嗎我們開票大多都是普票
老師,您好,向您請教一個問題。我有一個代賬的商業(yè)管理公司,他是一個二房東,他把房子租過來以后,就轉(zhuǎn)租給其他租客。假如現(xiàn)在我在電子稅務(wù)局里面,點擊藍字發(fā)票開具,這個功能開出普票后,房產(chǎn)稅,印花稅,城鎮(zhèn)土地建設(shè)稅,我怎么申報繳納呢?是電子發(fā)票開出來以后,系統(tǒng)自動跳出來,還是必須我親自填寫相關(guān)功能區(qū),自己另行 操作申報繳納?謝謝
335原則里面的人數(shù)要求,是不是可以把退休年齡以上的人員踢出掉啊
采購合同用當月認證的進項發(fā)票金額嗎?
還有,具體業(yè)務(wù)是什么業(yè)務(wù)?
你好!印花稅稅率不同業(yè)務(wù)稅率不一樣