這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表也報(bào)錯(cuò)了,賬上收入少做了??那這個(gè)補(bǔ)上,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,對(duì)應(yīng)這個(gè)修改利潤表 營業(yè)收入和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤

你好, 2020年4月份申報(bào)增值稅出口貨物免稅銷售額申報(bào)金額填少199240元,問一下這個(gè)要如何修改?財(cái)務(wù)報(bào)表要怎么修改?
你好, 2020年4月份申報(bào)增值稅出口貨物免稅銷售額申報(bào)金額填少199240元,去大廳,財(cái)務(wù)報(bào)表要怎么修改?怎么調(diào)整?
老師:你好!我司是從事加工制造業(yè)的企業(yè),2020年繳納一筆進(jìn)項(xiàng)稅額及滯納金共77916.18元,其中滯納金30622.6元,現(xiàn)在滯納金要在去年年報(bào)中做稅額調(diào)增,請(qǐng)問在年報(bào)報(bào)表里A105000里修改嗎?哪一欄填寫?是直接在系統(tǒng)里更改還是到大廳去更改呢?賬務(wù)需要調(diào)整嗎?怎樣調(diào)整,請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說一下!
第一個(gè)問題 2019年12月開出口發(fā)票,報(bào)增值稅表一確認(rèn)的出口收入 2020年1月確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并結(jié)轉(zhuǎn)出口銷售成本 2020年4月做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后未做轉(zhuǎn)內(nèi)銷或出口免稅 我應(yīng)該從哪個(gè)月份開始改稅表?改在哪個(gè)位置?做的帳要怎么調(diào)呢?
老師 收到物業(yè)開據(jù)的租賃發(fā)票 我們需要繳納土地使用稅和房產(chǎn)稅還是不用繳納還是只繳納一個(gè)
我們在跟工廠溝通,讓工廠備貨。但是工廠擔(dān)心備的貨最終賣不完導(dǎo)致?lián)p失,需要我們承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè),工廠備貨了1萬套,10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套,還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了,這2000套(對(duì)應(yīng)2萬元)的損失我們自己承擔(dān)比如一半(1萬元),財(cái)務(wù)上是如何處理?這筆支出,工廠需要給我們開發(fā)票嗎?開的什么類型發(fā)票?
老師你好,怎么讓公司給我的這個(gè)500萬合法的拿到兜里不用繳稅,或者說少納稅
老師,我們是一般納稅人我們銷售的牛肉干按9的稅率來的,菌類普票按免稅開,專票按9個(gè)點(diǎn)開的,現(xiàn)在稅務(wù)說我們的稅率來錯(cuò)了,要查去年和今年的,我們應(yīng)該怎么辦呢?這種情況稅務(wù)會(huì)怎樣處理呢?
老師,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊的分錄怎么寫?
老師,我們公司做抖音團(tuán)購,我學(xué)習(xí)哪個(gè)實(shí)操
老師,一家公司總體的稅負(fù)在多少會(huì)合理?
我們是醫(yī)療診所,之前顧客在我們這里消費(fèi)了3萬,一直沒有開票,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要求開票,而且一周要開3000元,之前的收費(fèi)還是走的私人賬戶,請(qǐng)問怎么操作?
我如果去稅務(wù)局代開發(fā)票,建設(shè)服務(wù)類的8720元,我要交什么稅費(fèi),分別是多少錢,是怎么計(jì)算出來的!謝謝!
我們在跟工廠溝通,讓工廠備貨。但是工廠擔(dān)心備的貨最終賣不完導(dǎo)致?lián)p失,需要我們承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè),工廠備貨了1萬套,10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套,還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了,這2000套(對(duì)應(yīng)2萬元)的損失我們自己承擔(dān)比如一半(1萬元),財(cái)務(wù)上是如何處理


對(duì)。財(cái)務(wù)報(bào)表錯(cuò)了,賬上少做了
借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,對(duì)應(yīng)這個(gè)修改利潤表 營業(yè)收入和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤 應(yīng)收也增加了