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                                    會計崗位交接時,銀行賬表不符遺留的歷史問題如何處理?
老師,前任會計代扣員工個人承擔部分公積金時做,借:管理費用—工資 貸:其他應付款—公積金;代繳時,借:其他應收款—公積金,貸:銀行存款。目前其他應付款—公積金借方余額三萬多,這歷史遺留問題也查不清了,請問如何平賬(正確余額應該是當月代繳金額)?
單位歷史遺留問題,2007年~2014年購入8輛車,購入時沒有辦理手續(xù),不在公司名下,入了固定資產(chǎn),但未按要求計提折舊,車輛已經(jīng)賣廢鐵,沒有相關報廢手續(xù),賬面凈值還有20萬元,賬面如何處理呢?
老師,公司之前的會計沒有移交,我是23年3月接著他留下的數(shù)據(jù)作為建賬的初始數(shù)據(jù),整理出來后發(fā)現(xiàn)有17萬的賬差,這賬差我如何打報告給老板,這賬差是之前的會計遺留問題,這報告如何表達才能清楚
老師:您好! 我想問一下我們其他應收款500多萬,大多是(股東ABC)拿出去沒有票,然后其他應付款也有點多600多萬(是股東DE)借進來的借款,我可不可以調(diào)整一下會計科目,把其他應收款調(diào)整到其他應付賬款,然后在資產(chǎn)負債表上暫時把科目余額調(diào)整小一點,后期該如何處理這部分歷史遺留問題
 
                培訓機構學生預交的學費,在沒開班進課前能算本月的收入嗎?
老師,海南的個體戶24年成立的,沒做稅務登記,可以不用開通稅務,不用報稅吧,沒流水
以前年度公司草料是免稅的,但開票寫成勞務,青貯飼料加工費稅點顯示是0?,F(xiàn)在稅務局說要交稅?實際業(yè)務不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點,怎么處理。
老師,請問我司的臺灣的人員,她在臺灣交的社保,公司要給她報銷,有臺灣繳納的相應票據(jù),這邊要怎么做賬?在廈門這邊也有交社保。
老師,折舊計提完了的話,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)賬面價值是不是就是凈殘值?把車賣了的話,這個凈殘值怎么做賬的
中級怎么查成績麻煩老師告知下
最近是不是有個受益人備案。目前我還沒接到通知,一般這個是誰給通知,然后通知到誰啊
有一個彎總是繞著了,就是三人合伙的事,費用花了3萬,其中有一千已我墊付了,那怎么算呀
老師,為什么電商商家對于消費積分、淘金幣要開票給平臺?
我想問下,資源回收企業(yè),不涉及加工,拆解。沒有回收資質(zhì)也可以吧
他說之前接手的時候就是不平的。這樣帳上如何處理?
你好 ?找到? ? ? 原因才能處理??
可以給主管簽個字,然后掛到費用處理掉嗎?
實在沒有辦法,只能這樣處理。