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會計崗位交接時,銀行賬表不符遺留的歷史問題如何處理?

2021-03-02 17:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-02 17:32

你好 讓對方賬做平再交接?

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快賬用戶8827 追問 2021-03-02 17:33

他說之前接手的時候就是不平的。這樣帳上如何處理?

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齊紅老師 解答 2021-03-02 17:40

你好 ?找到? ? ? 原因才能處理??

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快賬用戶8827 追問 2021-03-02 17:41

可以給主管簽個字,然后掛到費用處理掉嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-02 17:54

實在沒有辦法,只能這樣處理。

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你好 讓對方賬做平再交接?
2021-03-02
你好,那么建議報批你們的上級領導部門,同意后 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
2020-12-02
您好,對方科目涉及的到損益的,用以前年度損益調(diào)整科目進行調(diào)整,不涉及的當期直接調(diào)整,附件沒有回單的話,用轉讓相關的文件復印件做附件,并加以說明。
2020-12-02
同學,你好 直接做報廢
2023-07-27
可以,而且只能如此——可不可以以申報表數(shù)字來調(diào)賬,直至相符。 涉稅風險的話,難說,不全不代表漏稅了
2022-04-21
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