 
                            可以使用以下模板來(lái)向老板報(bào)告賬差問(wèn)題: 尊敬的[老板姓名]: 關(guān)于[公司名]賬目核對(duì),我發(fā)現(xiàn)在[起始時(shí)間]至[結(jié)束時(shí)間]期間,存在賬目差異總計(jì)約[差異金額]。此問(wèn)題由前任會(huì)計(jì)遺留,詳細(xì)情況已在[差異分析報(bào)告文件名]中列出。請(qǐng)批示。 此致 敬禮! [你的姓名] XXXX年XX月XX日

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師好,我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在手里新接的一家?guī)ぃF(xiàn)在是小規(guī)模準(zhǔn)備升為一般納稅人的,2016年注冊(cè)的公司,沒(méi)有帳,只是之前給代賬做的,財(cái)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)就是胡亂填的,今年6月份之前負(fù)債表有期初數(shù)據(jù),沒(méi)有期末數(shù)據(jù),6月份之后代賬會(huì)計(jì)胡亂填了期末數(shù)據(jù),沒(méi)有任何根據(jù)胡亂填的,我想知道我這邊接手后該怎么做呢
老師,你好!這是這次的報(bào)表,我是11月份來(lái)的這家公司,之前的賬都是我來(lái)后才補(bǔ)的,之前他們沒(méi)有請(qǐng)會(huì)計(jì),今天我需要給老板對(duì)一個(gè)起初余額出來(lái),肯定是跟他們現(xiàn)在余額有差別,我也是個(gè)新手,麻煩老師幫我看我一下,我的報(bào)表有問(wèn)題么
老師,公司之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有移交,我是23年3月接著他留下的數(shù)據(jù)作為建賬的初始數(shù)據(jù),整理出來(lái)后發(fā)現(xiàn)有17萬(wàn)的賬差,這賬差我如何打報(bào)告給老板,這賬差是之前的會(huì)計(jì)遺留問(wèn)題,這報(bào)告如何表達(dá)才能清楚
出口企業(yè),1.請(qǐng)問(wèn)老師專管員發(fā)來(lái)21年一24年2月自查的表,我是知道這幾年有不少收入不在應(yīng)該期間的,比如21年的收入23年才入賬, 還有些報(bào)關(guān)單沒(méi)有開(kāi)票,。2.現(xiàn)在要填寫(xiě)出口海關(guān)數(shù)據(jù),跟增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù) 這樣肯定有差額出現(xiàn) ,如果按照申報(bào)增值稅的數(shù)據(jù)填寫(xiě)??墒乾F(xiàn)在海關(guān)跟稅務(wù)可是連通的。查的出來(lái)的 23年補(bǔ)的21年22年收入直接開(kāi)在了23年做收入,沒(méi)有按單筆補(bǔ)稅。 3.我是23年年底才來(lái)這家公司的 之前的過(guò)錯(cuò)都是代理記賬造成的。不知道什怎么辦了?麻煩老師指點(diǎn)一下。
 
                老師我們開(kāi)票是把協(xié)議里的充電費(fèi)開(kāi)成的接車費(fèi)! 實(shí)際的充電費(fèi)我們員工去充電墊付,要找我們公司報(bào)銷時(shí)沒(méi)有發(fā)票。所以我在想我們給員工報(bào)銷時(shí)怎樣做可以避免不合規(guī)
土地增值稅的開(kāi)發(fā)比和銷售比,開(kāi)發(fā)費(fèi)用如果單獨(dú)扣需要乘以兩個(gè)比例是么?
員工火車票汽車票,開(kāi)的他個(gè)人抬頭的電子發(fā)票(普通發(fā)票),公司報(bào)銷能稅前扣除嗎
您好,請(qǐng)問(wèn)我是建筑租賃公司,我把租賃材料給乙方加工去除銹跡啊,附著在租賃材料上的水泥塊,對(duì)方開(kāi)來(lái)的發(fā)票是勞務(wù)*鐵件加工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票不是勞務(wù)發(fā)票吧?不需要我公司為乙方代扣代繳個(gè)人所得稅吧?謝謝!
找樸老師或郭老師,跟一家公司合作,應(yīng)收賬款貸方余額是,怎么平賬?
老師,公司借款給公司,如果開(kāi)票的話是按照借款金額還是收的利息金額
老師,殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)表的表格只有上年在職職工工資總額可以填嗎?其他數(shù)字都是自帶進(jìn)去的,不能更改的是吧?
老師好 請(qǐng)教下我們收到稅務(wù)老師電話23年有一筆餐費(fèi)發(fā)票調(diào)整了,利潤(rùn)調(diào)增交了400多的稅 這筆分錄怎么些呢?
老師,我先問(wèn)一下,我填報(bào)累計(jì)專項(xiàng)附加扣除,住房租金日期是25.1-26.12月,然后2月開(kāi)始申報(bào)個(gè)稅,但是申報(bào)8月工資累計(jì)專項(xiàng)扣除才7個(gè)月為什么?不應(yīng)該是8個(gè)月嗎
小規(guī)模個(gè)體工商戶,核定征收的,有交增值稅和企業(yè)所得稅的,都需要計(jì)提嗎,季度末計(jì)提嗎


非常感謝
不客氣,有空給五星好評(píng):(我的提問(wèn)-本問(wèn)題溝通界面,結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià))
老師,還有問(wèn)題,關(guān)于物業(yè)公司的,物業(yè)公司一次性收取半年的租金(需開(kāi)發(fā)票),該如何確認(rèn)收入?代收代繳的水電費(fèi)如何做賬務(wù)處理
物業(yè)公司一次性收取半年的租金,應(yīng)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,將半年租金分?jǐn)傊粮鱾€(gè)月份,逐月確認(rèn)收入。代收代繳的水電費(fèi),物業(yè)公司應(yīng)設(shè)置相關(guān)科目進(jìn)行核算。在收取水電費(fèi)時(shí),將代收金額從相應(yīng)賬戶中沖減;實(shí)際支付水電費(fèi)時(shí),將支付金額計(jì)入相應(yīng)成本費(fèi)用科目。這樣做能夠清晰反映公司的財(cái)務(wù)狀況,也有助于進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和稅務(wù)申報(bào)。
收到電費(fèi)時(shí)可以列營(yíng)業(yè)外收入,支出時(shí)列營(yíng)業(yè)外支出,差異部分月末列入成本,這樣可以嗎
你好,也行的,這種情況也可以
非常感謝老師
不客氣,有空給五星好評(píng):(我的提問(wèn)-本問(wèn)題溝通界面,結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià))