你好 是 第二個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本什么原因調(diào)整了
請(qǐng)問(wèn),對(duì)以前年度的年度企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行了更正申報(bào),1.對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)行了扣除項(xiàng)目調(diào)減,對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也進(jìn)行了調(diào)減,此項(xiàng)調(diào)減填至申報(bào)表扣出項(xiàng)目其他欄處,對(duì)嗎?2.更正申報(bào)后,如何更正相關(guān)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表?謝謝!
請(qǐng)問(wèn),因連續(xù)幾年虧損,稅務(wù)要求對(duì)以前年度的年度企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行了更正申報(bào),1.對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)行了扣除項(xiàng)目調(diào)減,對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也進(jìn)行了調(diào)減,此項(xiàng)調(diào)減填至申報(bào)表扣出項(xiàng)目其他欄處,對(duì)嗎?2.更正申報(bào)后,如何更正相關(guān)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表?謝謝!
一般納稅人的羊絨生產(chǎn)銷(xiāo)售公司,2018年3月,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出40萬(wàn),轉(zhuǎn)出的原因,2016年虛開(kāi)專票117萬(wàn),抵扣進(jìn)項(xiàng)17萬(wàn),進(jìn)成本100萬(wàn);2017年虛開(kāi)專票223萬(wàn),抵扣進(jìn)項(xiàng)23萬(wàn),進(jìn)成本200萬(wàn)。但是2018年沒(méi)做所得稅的更正申報(bào),現(xiàn)在更正所得稅報(bào)表,您看這樣更正對(duì)不 1、更正2016年所得稅申報(bào)表時(shí),附表2中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減少100萬(wàn) 2、財(cái)務(wù)報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也得減少100萬(wàn) 3、賬目上怎么調(diào)整,是用以前年度損益調(diào)整科目嗎? 4、或者更正2016、2017所得稅年報(bào)時(shí),通過(guò)A105000中進(jìn)行納稅調(diào)增就行 我應(yīng)該怎么更正呀?
企業(yè)所得稅匯算清繳溫馨提示 ?????? 2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)開(kāi)始。為幫助您更好地完成年度匯繳申報(bào),我們對(duì)貴單位上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)和本年四季度預(yù)繳申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行掃描,發(fā)現(xiàn)可能存在一些涉稅疑點(diǎn),現(xiàn)提示提醒如下,請(qǐng)?jiān)?023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中予以關(guān)注: ?????? 一、您單位2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)疑似存在: ?????? 1.存在稅收罰款滯納金支出,可能存在A105000表第19行或第20行未足額調(diào)增的情況。 ?????? 請(qǐng)您收到本提示后及時(shí)排查,對(duì)不符合稅收規(guī)定的,予以更正;并請(qǐng)?jiān)?023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中規(guī)范申報(bào)。如已排除風(fēng)險(xiǎn),可忽略此信息;如有疑問(wèn),可咨詢所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)或12366。 ?????? 感謝您對(duì)稅收工作的支持! 國(guó)家稅務(wù)總局東莞市稅務(wù)局謝崗稅務(wù)分局
23年1季度稅局沒(méi)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)了所得稅,看出所得稅報(bào)表暫估了30費(fèi)用,但1季度賬上沒(méi)暫估。2季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致,所得稅申報(bào)也按照2季度利潤(rùn)表報(bào)的,這就導(dǎo)致1季度所得稅報(bào)表暫估的30沒(méi)有處理。年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)軟件(賬上)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致,所得稅匯算清繳也和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng),23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補(bǔ)完有盈利。這種情況,問(wèn)題①23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表都要更正嗎,問(wèn)題②可以不更正在當(dāng)期進(jìn)行調(diào)整嗎,那30自始至終沒(méi)付出去,沒(méi)法票,調(diào)整需要怎么寫(xiě)分錄呀
老師,審計(jì)是自己去找審計(jì)部門(mén)嗎?審計(jì)結(jié)果最終要提交到哪里,有什么用
老師民非組織為什么要審計(jì),還有之前一個(gè)屠宅場(chǎng)也說(shuō)要審計(jì)
老師,那我朋友開(kāi)一個(gè)臺(tái)球俱樂(lè)部怎么也審計(jì)啊,你不是說(shuō)只有上市公司才審計(jì)嗎
老師,每個(gè)單位都要做審計(jì)嗎?還是怎么規(guī)定的?審計(jì)就是查賬嗎?如果審計(jì)不通過(guò)呢
是你像這一種我自己的棉花廠子,棉花賣(mài)給另外一個(gè)廠子,然后沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,我除了做無(wú)票收入,我還能不能走其他賬?避稅
老師在開(kāi)普票時(shí)我公司有免稅產(chǎn)品和一個(gè)稅點(diǎn)的能開(kāi)在一張發(fā)票上嗎
為什么表格的合計(jì)不顯示合計(jì)數(shù),顯示0
2020年 2021年附加稅減半征收政策哪里找
老師,那審計(jì)的時(shí)候是不是還要查申報(bào)啊
老師,出審計(jì)報(bào)告主要干什么用,
稅務(wù)監(jiān)控說(shuō)連續(xù)4年虧損,自己發(fā)現(xiàn)成本倒掛
倒掛這個(gè)是啥意思 多做了嗎
成本高于收入
借庫(kù)存商品 貸利潤(rùn)分配
是設(shè)備租賃公司噠
可以不調(diào)賬,只調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表吧?
你的成本是多做了嗎 收入不能小于成本
知道的,但實(shí)實(shí)在在發(fā)生了的,當(dāng)時(shí)沒(méi)有規(guī)劃好,可以暫時(shí)不入這么多的成本的,但現(xiàn)在發(fā)生了,請(qǐng)問(wèn)如何處理呢?
你好 借預(yù)付 貸利潤(rùn)分配