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去年的有筆賬是一般納稅人開的是普通發(fā)票,但是搞錯了,以為以為是免稅的所有分錄是直接借銀行存款貸主營業(yè)務收入的,因為當時開的是免稅的,然后今年一月份報稅的時候自動扣了那筆稅額,又跨年了,我現(xiàn)在怎么處理這筆錯賬呀

2021-02-28 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-28 15:07

借利潤分配貸應交稅費應交增值稅銷項。

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齊紅老師 解答 2021-02-28 15:07

匯算清繳的時候,你的收入屬于需要減少

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快賬用戶6630 追問 2021-02-28 15:22

是不是分錄也可以借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費應交增值稅銷項,借應交稅費應交增值稅銷項,貸銀行存款,在借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2021-02-28 15:23

你的增值稅少交了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-28 15:23

企業(yè)會計準則的用1000年度損益調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2021-02-28 15:23

企業(yè)會計準則的用以前年度損益調(diào)整來做。

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快賬用戶6630 追問 2021-02-28 15:25

那個開成免稅發(fā)票的增值稅稅額,這邊納稅申報時稅務局系統(tǒng)給自動扣了這筆開錯的發(fā)票的稅額

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齊紅老師 解答 2021-02-28 15:29

那你當時沒有做交納的分錄嗎?

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快賬用戶6630 追問 2021-02-28 15:32

沒有做,當時以為一般納稅人開普票是免稅的,所以寫分錄的時候是直接借銀行存款貸主營業(yè)務收入,沒有計提應交增值稅銷項

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齊紅老師 解答 2021-02-28 15:34

借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅,借應交稅費,未交增值稅貸,銀行存款做這個。

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快賬用戶6630 追問 2021-02-28 15:34

是到納稅申報扣稅額后,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)自動多扣了一筆稅額,多扣的那筆就是開成了免稅發(fā)票那筆的

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齊紅老師 解答 2021-02-28 15:35

你好,按上面的來做就可以。

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快賬用戶6630 追問 2021-02-28 15:35

可是那筆開錯的是去年12月份的,都跨年了

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齊紅老師 解答 2021-02-28 15:40

增值稅不涉及到損益,直接做就可以補做上。

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快賬用戶6630 追問 2021-02-28 15:41

那匯算清繳,收入需要減少嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-28 15:43

你好是的,需要減少的,減少的金額就是你的銷項稅額。

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快賬用戶6630 追問 2021-02-28 15:45

?匯算清繳的時候怎么樣減少收入,在哪里填寫,需要些什么

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齊紅老師 解答 2021-02-28 15:46

納稅調(diào)整明細表 收入填寫張載金額

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快賬用戶6630 追問 2021-02-28 15:47

那我現(xiàn)在分錄應該全都怎么寫,

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齊紅老師 解答 2021-02-28 15:48

借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費應交增值稅銷項, 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅, 借應交稅費未交增值稅貸,銀行存款 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶6630 追問 2021-02-28 15:50

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-02-28 15:50

不用客氣 周末愉快。

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借利潤分配貸應交稅費應交增值稅銷項。
2021-02-28
你好,那你現(xiàn)在是要重開還是什么?
2021-02-26
你好,可以的,可以這么做的,你也可以用以前年度損益調(diào)整來做匯算,清繳的時候納稅調(diào)減就。
2023-03-16
你好;? 你這個意思是 不是收入; 你提前做收入了嗎? 要去紅沖收入是嗎??
2023-07-14
同學你好 這個直接原分錄負數(shù)紅沖然后重新做
2021-08-12
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