借利潤分配貸應交稅費應交增值稅銷項。
去年的有筆賬是一般納稅人開的是普通發(fā)票,但是搞錯了,以為以為是免稅的所有分錄是直接借銀行存款貸主營業(yè)務收入的,因為當時開的是免稅的,然后今年一月份報稅的時候自動扣了那筆稅額,又跨年了,我現(xiàn)在怎么處理這筆錯賬呀
老師,請問我增值稅借方有一筆數(shù)字,是4月1號之前開的藍字發(fā)票,當時是小規(guī)模納稅人免稅,我就轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,所以貸方?jīng)]有數(shù)字了,現(xiàn)在紅字沖回一筆業(yè)務,在4月1號之后,所以借方就多了一筆增值稅數(shù)字,現(xiàn)在這筆業(yè)務我要繼續(xù)轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出還是申報增值稅的時候抵扣呢?
老師您好,我在2020年做了一筆借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入。這樣一筆分錄,因為當時這個款的來源無法說明,今年發(fā)現(xiàn)這一筆是我們的應收賬款。老師2020年的時候我們是小規(guī)模納稅人,今年是一般納稅人,老師我是直接紅字分錄,后重新做一筆藍色分錄,還是應該怎么調(diào)整。
我們是小規(guī)模納稅人,去年12有一筆收入分錄做錯,在沒有開出發(fā)票的情況下預收賬款直接借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入。 今年2月開出了發(fā)票,但是今年有1%的稅率,這個項目應該怎么調(diào)?
公司是一般納稅人,去年8月份開出一張普票,也申報了增值稅。分錄是借:銀行存款1060,貸:主營業(yè)務收入 1000,應交稅費-銷項稅 60。 12月的時候發(fā)生部分退款,把原有的普票全額沖紅了,沒有再開票。做的分錄是 借:銀行存款-1060(沖銷8月憑證) 貸:主營業(yè)務收入 -1000(沖銷) 銷項稅 -60(沖銷) 又重新做了一筆分錄: 借:銀行存款 530 貸:主營業(yè)務收入(不開票收入) 500 銷項稅 30 這樣分錄處理是正確的嗎?
老師,以前年度開進來的費用發(fā)票,在電子稅務局里能查到,但也沒有做過賬,現(xiàn)在不用管了就行對嗎?
老師,公司以前沒有都是零申報,現(xiàn)在要給員工交社保從公戶發(fā)工資,老板不想員工交個稅,怎么做合規(guī)啊
我們半年前收到客戶美金1萬,現(xiàn)在客戶整個訂單要走信托,多轉(zhuǎn)的美金客戶那邊不能原路返回,現(xiàn)在情況是這樣客戶的訴求是能不能轉(zhuǎn)到國內(nèi)的供貨商,稅務上有哪些注意點。
想問下,工商年報的數(shù)據(jù)和稅務的數(shù)據(jù)有出入,有影響嗎?
老師,我們的營業(yè)范圍是室內(nèi)裝飾裝修,其他沒有了,看這個經(jīng)營范圍可以開大類勞務,后綴裝修費可以嗎?
老師報個稅的時候失業(yè)保險少寫了一分錢,還用改嗎
一半納稅人取得四百萬形式發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎
匯算清繳補稅按0.0005補稅嗎
公司承接的一個項目的窗戶,結果項目爛尾了,現(xiàn)在起訴法院給找的第三方鑒定機構,這個鑒定費怎么入賬,記什么科目?
匯算清繳申報主營業(yè)務成本包括開的加油的,電費水費嗎?
匯算清繳的時候,你的收入屬于需要減少
是不是分錄也可以借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費應交增值稅銷項,借應交稅費應交增值稅銷項,貸銀行存款,在借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整?
你的增值稅少交了嗎?
企業(yè)會計準則的用1000年度損益調(diào)整。
企業(yè)會計準則的用以前年度損益調(diào)整來做。
那個開成免稅發(fā)票的增值稅稅額,這邊納稅申報時稅務局系統(tǒng)給自動扣了這筆開錯的發(fā)票的稅額
那你當時沒有做交納的分錄嗎?
沒有做,當時以為一般納稅人開普票是免稅的,所以寫分錄的時候是直接借銀行存款貸主營業(yè)務收入,沒有計提應交增值稅銷項
借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅,借應交稅費,未交增值稅貸,銀行存款做這個。
是到納稅申報扣稅額后,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)自動多扣了一筆稅額,多扣的那筆就是開成了免稅發(fā)票那筆的
你好,按上面的來做就可以。
可是那筆開錯的是去年12月份的,都跨年了
增值稅不涉及到損益,直接做就可以補做上。
那匯算清繳,收入需要減少嗎
你好是的,需要減少的,減少的金額就是你的銷項稅額。
?匯算清繳的時候怎么樣減少收入,在哪里填寫,需要些什么
納稅調(diào)整明細表 收入填寫張載金額
那我現(xiàn)在分錄應該全都怎么寫,
借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費應交增值稅銷項, 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅, 借應交稅費未交增值稅貸,銀行存款 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
好的,謝謝
不用客氣 周末愉快。