您好,因?yàn)殇N售需要繳納增值稅
老師,小規(guī)模納稅人取得專用發(fā)票稅費(fèi)不是不可以抵扣嗎?為什么分錄中要寫應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),不直接進(jìn)成本。
老師好,c選項(xiàng),小規(guī)模納稅人稅不可以抵扣,直接記入成本,銷售額,為什么還要設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)
一般納稅人借方記應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,貸方記銷項(xiàng)稅 那小規(guī)模納稅人呢,稅怎么弄,直接把稅加入到成本里面核算,記貸方還是借方
老師您好,小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,我收到材料費(fèi)發(fā)票可以直接借記庫存商品,貸應(yīng)付賬款嗎?
正常銷售時(shí),小規(guī)模納稅人增值稅銷項(xiàng)稅不抵扣直接進(jìn)銷售額,視同銷售就計(jì)入應(yīng)交增值稅了,為什么?
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請問試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個(gè)人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個(gè)如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實(shí)際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺電腦申報(bào)個(gè)稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個(gè)容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報(bào)工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費(fèi)計(jì)入了長期待攤費(fèi)用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進(jìn)行分?jǐn)?,我?024年進(jìn)行了分?jǐn)偅謹(jǐn)倳r(shí)將以前年度的計(jì)入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計(jì)入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個(gè)資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?