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老師,小規(guī)模納稅人取得專用發(fā)票稅費不是不可以抵扣嗎?為什么分錄中要寫應交稅費—應交增值稅(進項稅),不直接進成本。

2020-08-16 18:14
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-16 18:23

您好 請問您在哪里看到的

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快賬用戶5596 追問 2020-08-16 18:31

老師,不好意思,剛剛在做實操練習,我以為做的是小規(guī)模納稅人的實操練習,看了一下是一般納稅人。 如果是商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模納稅人購買商品直接進成本,然后銷售商品是貸記應交稅費—應交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-16 18:36

是的 這樣理解正確的

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您好 請問您在哪里看到的
2020-08-16
你好同學,這些問題都是正確的,應交稅費,應交增值稅,然后盡量不要接收專用發(fā)票,接收普通發(fā)票就可以了。
2023-07-14
好,是的,您這樣描述是正確的。
2023-07-13
招待費的費用發(fā)票不可以抵扣的額
2022-10-14
如果你已經(jīng)抵扣的話,就進入了進項稅額里面。
2022-10-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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