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老師,小規(guī)模納稅人取得專用發(fā)票稅費不是不可以抵扣嗎?為什么分錄中要寫應交稅費—應交增值稅(進項稅),不直接進成本。
老師好,c選項,小規(guī)模納稅人稅不可以抵扣,直接記入成本,銷售額,為什么還要設置應交稅費
取得增值稅普通不是不用寫應交稅費應交增值稅進項稅額嗎?不是只有專用發(fā)票才可以寫嗎?
業(yè)務招待費的成本專票,這個月無銷項沒有開發(fā)票,這個分錄的應交稅費要不要做待抵扣進項稅額,這個是不能抵扣進項,是直接做應交稅費-應交增值稅進項稅額。還是應交稅費-待抵扣進項稅額?
一般納稅人,建筑公司,業(yè)務招待費的成本專票,這個月無銷項沒有開發(fā)票,這個分錄的應交稅費要不要做待抵扣進項稅額,勾選平臺上有記錄可以勾選,我做賬是直接做應交稅費-應交增值稅進項稅額。還是應交稅費-待抵扣進項稅額?
年收入30到40萬,單一業(yè)務,注冊個體戶好還是一人獨資公司好?特別是稅收優(yōu)惠及節(jié)稅方面
如何查看往期的房產(chǎn)采集信息?
個人到稅務局代開了8500元勞務發(fā)票,現(xiàn)在需要接收發(fā)票的公司代扣代繳個人所得稅,麻煩問下,這個具體怎么申報,還有需要繳納多少稅款
分公司在異地是獨立核算的 申報分公司的企業(yè)所得稅的時候提示“不存在有就地分攤二級分支機構(gòu)資料 無需進行申報” 那總公司每個季度申報企業(yè)所得稅的時候需要匯總申報分公司的數(shù)據(jù)嗎 還是說只需要做年度匯算清繳的時候申報就可以呢
老師,我公司收到一張壓縮天然氣的發(fā)票,怎么入賬
單位銀行賬戶取得的利息收入的會計分錄。
老師您好!聽說最新稅務政策,個人年度收入(不扣減社保)不超過12萬,不要繳納個稅嗎? 如果有這個個稅政策,我可以在第一個公司申報月收入5000元,第二個公司申報工資4900元嗎?
換了電腦,沒有備份,在自然人扣繳端刪除員工,是先做人員采集,增加該員工,再改成非正常嗎?會計小白
老師好,個體戶按照個人經(jīng)營所得上所得稅對嘛,具體稅率對應多少呀
老師,1月份有張加油費發(fā)票忘記入賬了,可以放在4月份入賬嗎?
老師,不好意思,剛剛在做實操練習,我以為做的是小規(guī)模納稅人的實操練習,看了一下是一般納稅人。 如果是商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模納稅人購買商品直接進成本,然后銷售商品是貸記應交稅費—應交增值稅嗎?
是的 這樣理解正確的