你好,小規(guī)模納稅人,收到材料費發(fā)票,賬務處理是 借:原材料,貸:應付賬款等科目?
老師,小規(guī)模收到的進項發(fā)票,可不可以直接價稅合計直接進入庫存商品?借庫存10000貸銀行10000。
老師您好,小規(guī)模納稅人進項稅不能抵扣,我收到材料費發(fā)票可以直接借記庫存商品,貸應付賬款嗎?
收到進項發(fā)票不抵扣,在什么情況下可以借庫存商品,借應交稅費待抵扣進項,貸應付賬款?
老師好!小規(guī)模納稅人:向供應商購買產(chǎn)品10000元,收到增值稅專用發(fā)票,不抵進項稅,借:庫存商品10000元,貸:應付賬款--A供應商,是這樣嗎?全部金額進入庫存商品?
老師,我銷售農(nóng)業(yè)機械免增值稅,收到的進項專票,進項不能抵扣,我是做賬時直接借庫存商品貸應付賬款,發(fā)票不認證,還是要借庫存商品,,應交稅費 進項稅,貸應付賬款,申報時再進項轉(zhuǎn)出
老師,公司付合同款的時候需要附合同復印件嗎,有的合同好幾十頁
老師,收到個人轉(zhuǎn)進來的工程款,怎么入賬
你好我們的輔材師傅拿走付了材料費錄什么科目
老師,4月重新做賬,損益類科目入1-3月累計發(fā)生借貸的時候,怎么區(qū)分該寫正數(shù)還是負數(shù)啊
老師,我今年報24年匯算清繳,我可以調(diào)增23年沒有收到發(fā)票的數(shù)據(jù)嗎?我調(diào)增后需要吧那筆賬紅沖吧?
商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
甲公司一般納稅人,4月增值稅進項45000,4月銷項為43000元,那么4月增值稅申報抵43000,留抵2000元,如,賬如何做賬?
老師,請教下這個表存貨負數(shù)正常嗎?
老師,發(fā)票金額870,付款金額750,該怎么做賬呢
一個公司稅務異常,以前沒有報稅,可以直接做匯算清繳嗎