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老師好!小規(guī)模納稅人:向供應(yīng)商購買產(chǎn)品10000元,收到增值稅專用發(fā)票,不抵進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品10000元,貸:應(yīng)付賬款--A供應(yīng)商,是這樣嗎?全部金額進(jìn)入庫存商品?

2023-01-12 18:17
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-12 18:18

對的,是的,是這么做的。

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對的,是的,是這么做的。
2023-01-12
同學(xué)您好,11月購進(jìn)時(shí)沒有取得發(fā)票可以先暫估,收到發(fā)票后再?zèng)_賬重新錄入發(fā)票,您的思路完全正確,祝您學(xué)習(xí)愉快,給老師五星好評哦。
2023-12-24
同學(xué),你好,是對的,就是這樣做的
2022-07-10
你好,借方負(fù)數(shù)就行,原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2020-03-05
?你好, 借:庫存商品-xx 9100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)900 貸:應(yīng)付賬款 10000 一般說來,如果 “供應(yīng)商”比較多的話,“應(yīng)付賬款”科目應(yīng)設(shè) 輔助核算;   如果“客戶”多的話,“應(yīng)收賬款”科目應(yīng)設(shè)置 輔助核算;   如果公司員工多,而且經(jīng)常發(fā)生員工借款、還款業(yè)務(wù),“其他應(yīng)收款”也可以設(shè)置輔助核算。
2020-12-12
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