你好!還可以使用嗎?沒有計提要不可以使用的做報廢,計提完了還在使用的,終止折舊就可以
老師您好酒店固定資產(chǎn)折舊表沙發(fā)的這就年限是5年,但未折舊夠五年,前任會計標記已提足折舊,電視機折舊三年已提足折舊,但標記還在提折舊,我應該咋處理,請指導一下
老師,假設一個固定資產(chǎn)原值2萬,使用5年,無殘值,每個月都計提折舊,5年后折舊完畢。由于這個東西是2001年購置,2011年前仍為手工賬。在并入賬套時。累計折舊數(shù)無此固定資產(chǎn)的數(shù)。報廢申請已通過,但是還沒處置噢,錯誤做賬借固定資產(chǎn)清理2萬,貸固定資產(chǎn)2萬。主要是因為目前財務報表上的累計折舊數(shù)不含此固定資產(chǎn)原先計提的折舊。那等到處置變賣這個東西時,賣了1000元(稅后)我應該怎么做分錄呢?就是如何調(diào)整?
24年上報給統(tǒng)計部門的本年累計折舊金額被打回 說是折舊率偏低,讓公司寫個說明。我23年接手這家公司,我分析了一下折舊率偏低的原因是因為23年前入賬的固定資產(chǎn)未做計提折舊,所以導致折舊率偏低。之前的會計做了固定資產(chǎn)但未做累計折舊,這種情況應該怎么處理?謝謝老師指導一下
固定資產(chǎn)車賣了,原值351150.44,賣車前剩余凈值39797.05,賣成34000這個應該怎么做賬呢?
老師您好 我們公司付款出去了,但是 對方不開發(fā)票進來了,我們該怎么處理?
老師,現(xiàn)在所得稅匯算清繳沒有A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表,只有A107020.所得稅減免明細表,這個要選嗎
和對方公司有銷售和采購,那樣會計科目只用一個應收賬款嗎
老師,24年11月漏報了一筆收入,專管員讓我更正申報 交了稅金與滯納金 請問金蝶賬套,我補補記了收入,那稅金與滯納金需要做分錄嘛?
房屋資金是放到租賃費還是辦公費
老師您好 問企業(yè)所得稅匯算清繳后,收到關聯(lián)業(yè)務年度報告申報提醒,提示24年度存在關聯(lián)業(yè)務往來年度報告需要申報,問必須要報送嗎
老師,對方給我們公司開的發(fā)票是專票,本來已經(jīng)抵扣了,后面稅務通知異常,又進項轉(zhuǎn)出了,這個稅費讓對方公司給打款了,收到的稅費打款如何做賬
你好 老師 就是我們3月份 有多余的留底稅額有8000塊錢。這個在科目余額表有所體現(xiàn),但是,這個8000需要做分錄嗎?
請問一下,采用小企業(yè)會計準則的,企業(yè)所得稅匯算清繳的填報 1.麻煩看一下圖,是不是國家規(guī)定的可以扣除的捐贈發(fā)票,是不是要填公益捐贈明細表,麻煩看一下圖片里的發(fā)票 2.請問一下,比如,管理費用全年1百萬,其中管理費7萬(有發(fā)票69500元,沒有發(fā)票500元)租賃費20萬(其中18萬有發(fā)票,2萬沒有發(fā)票),其他子科目(包含業(yè)務招待費)都有發(fā)票,銷售費用全年120萬,其中交通費2萬(有發(fā)票1.9萬,0.1萬沒有發(fā)票)其他子科目(包含宣傳費、招待費)都有發(fā)票,請問這些沒有發(fā)票是填報在納稅調(diào)整明細表里第30欄目“其他”嗎,帳載金額/稅收金額怎么填,幫我這2個分別填一個具體數(shù)字,謝謝
老師沙發(fā)可以使用,到2022年8月才能提足折舊,電視機也能使用,我這個月電視機備注提足折舊,就不再計提,那沙發(fā)的怎么處理?
你好!繼續(xù)提折舊就可以
那就是取消沙發(fā)備注的已提足折舊,繼續(xù)提,帳上用不用做啥處理
你好!是的,不是還沒有計提完嗎?
是的,還沒計提完呢!我有些懵圈狀態(tài),我接上快四個月了一直沒發(fā)現(xiàn),今天才發(fā)現(xiàn),所以不知道如何處理老師
你好!還有金額沒有計提完的繼續(xù)計提,如果已經(jīng)計提完還在使用的停止計提就可以。
好的!謝謝老師!
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝