你好,小規(guī)模納稅人季度申報沒有30萬,分錄是 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
小規(guī)模納稅人平時計提了增值稅,季度申報沒有30萬?怎么賬務處理
老師好!小規(guī)模納稅人按季申報增值稅,每月做主營業(yè)務收入的賬務處理要確定增值稅嗎?平時一季度一般不超過30萬的,但是第一季度第一個月營收有20萬了,第一季度可能會超30萬
小規(guī)模納稅人季度申報增值稅,季度銷售額沒有達到30萬,增值稅申報表填寫完免稅收入,增值稅自動彈出3%免稅額,實際記賬是按1%記的增值稅,這部分怎么賬務處理
季度申報,小規(guī)模企業(yè),第一季度沒有收入,怎么做賬務處理 在問:增值稅是不是需要計提? 賬務處理是什么
如果小規(guī)模計提了2023年第四季度增值稅,但是沒有超30萬,實際不用交增值稅,現(xiàn)在怎么賬務處理呀,賬務處理到幾月份呀?
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調整嗎
老師好,余額表的進項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結清。我是乙公司內賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉到甲公司,甲乙兩公司已結清賬,但王總4000元于5月21日才轉到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務開票了,還需要預交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點,把現(xiàn)有的實物盤點出來了,但是沒有成本單價。原材料我是已最新價格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價成本,5月期初數(shù)可以設置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個2500的專家講課費用,公司老板銀行卡轉賬了,老板忘記說,沒有申報個稅,對方也沒有給我們開具勞務費發(fā)票,現(xiàn)在是不是對方給我們開具勞務費發(fā)票,我們再去稅務局補申報個稅?
計算企業(yè)所得稅是不是要把增值稅減免的算進去
你好,是的,是這樣的?
如果是核定征收的,是不是就不用管了
你好,如果是核定征收的,所得稅根據(jù)收入計算,就不需要管減免的增值稅了