你好 原來是平衡的嗎 是完全按原來的數(shù)據(jù)嗎 完全按原來的數(shù)據(jù)的話可以對(duì)比下新錄入的資產(chǎn)負(fù)債表和原來的資產(chǎn)負(fù)債表 以及利潤表之間也對(duì)比下 看哪里不一樣
老師,現(xiàn)在銀行存款和實(shí)收資本是一致的,平衡了,但是其他應(yīng)收款有個(gè)余額,應(yīng)付賬款也有余額,試算還是不平衡,該怎么調(diào)?新建的賬套,正在填期初數(shù)據(jù)
老師,我現(xiàn)在是新建立的賬套,填期初數(shù)據(jù),銀行存款有余額,其他應(yīng)收有余額,應(yīng)付賬款有余額,這三項(xiàng)都錄進(jìn)去了,試算不平衡怎么調(diào)?
老師,新建內(nèi)賬賬套,我錄入現(xiàn)有的各科目的余額,但是保存不了,說試算不平衡??該怎么辦??
老師 請(qǐng)問一下。我現(xiàn)在新建的賬套,人家給我一個(gè)科目余額表,我新建的賬套是不是只要按照她們給的余額表填數(shù)字,然后試算平衡 平了就可以了?
老師您好,請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)出口報(bào)關(guān)單境外收貨人公司名有差異是否會(huì)影響退稅和結(jié)匯
挖機(jī)工人一天的工資可以直接對(duì)公發(fā)放嗎
請(qǐng)問一下,電子稅務(wù)局開票系統(tǒng),特定業(yè)務(wù)開票,比如公司的車需要賣掉,就在這里開票嗎?車必須在公司名下嗎?才可以開票嗎?
老師 我們送禮收到的專用發(fā)票,算視同銷售嗎,進(jìn)項(xiàng)稅額用不用轉(zhuǎn)出呢
小企業(yè)存貨盤盈盤虧會(huì)計(jì)科目分別是?
工商局公示是工商年報(bào)嗎?工商年報(bào)在哪里
老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個(gè)稅點(diǎn),要怎么算
要資產(chǎn)負(fù)債全科目表及科目解析
老師,我用的管家婆工貿(mào)版,這個(gè)系統(tǒng)沒有在產(chǎn)品分?jǐn)傎M(fèi)用,有模版可以計(jì)算在成品的人工分配嗎?
老師,以前年度科目做錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
從來沒有做過內(nèi)賬,沒有可比的東西,而且我統(tǒng)計(jì)的都是現(xiàn)有的實(shí)數(shù)。。
那就是差距大概知道方向的話 比如銀行存款 可以存款下建立個(gè)待核查科目 慢慢查 要是不知道 問下領(lǐng)導(dǎo)是否可以把差額先放到利潤分配-未分配利潤或是其他應(yīng)收應(yīng)付是否可以
老板聽不懂的,老師如果是你,你會(huì)怎么做??
選擇先掛到往來或是未分配利潤 之后查詢之后再調(diào)整 選擇往來還是未分配利潤 建議問下老板 要是股東就是一個(gè)人問題不大 不過要是股東多 還是不要輕易影響未分配利潤為好
股東就是一個(gè)人,我可以做一個(gè)利潤分配的明細(xì)科目嗎?
其實(shí)最大的差別就是,應(yīng)收賬款有4000多萬,從2016年開始我統(tǒng)計(jì)了每年的未收款,總共400多萬
?你好? 您這樣統(tǒng)計(jì)有誤差 要考慮建賬前有多少?zèng)]有收回 這個(gè)時(shí)點(diǎn)數(shù) 不能用年末累計(jì)數(shù)
我是從1月份建賬,(當(dāng)然現(xiàn)在還沒建好,前半個(gè)月報(bào)稅、外賬,后來過年放假,一直推到現(xiàn)在)1-2月份截止今天收回來的以前年份錢我都作為初始余額,以便做賬時(shí)沖減的。
這塊是初始余額的一部分 不過要是不知道更多 這樣也是可以的 差距先放到往來吧 以后再調(diào)整吧
差距放在往來,做其他應(yīng)付款么?
可以放到這里 后期查詢具體差異再調(diào)整