你好 原來是平衡的嗎 是完全按原來的數(shù)據(jù)嗎 完全按原來的數(shù)據(jù)的話可以對(duì)比下新錄入的資產(chǎn)負(fù)債表和原來的資產(chǎn)負(fù)債表 以及利潤表之間也對(duì)比下 看哪里不一樣
老師,現(xiàn)在銀行存款和實(shí)收資本是一致的,平衡了,但是其他應(yīng)收款有個(gè)余額,應(yīng)付賬款也有余額,試算還是不平衡,該怎么調(diào)?新建的賬套,正在填期初數(shù)據(jù)
老師,我現(xiàn)在是新建立的賬套,填期初數(shù)據(jù),銀行存款有余額,其他應(yīng)收有余額,應(yīng)付賬款有余額,這三項(xiàng)都錄進(jìn)去了,試算不平衡怎么調(diào)?
老師,新建內(nèi)賬賬套,我錄入現(xiàn)有的各科目的余額,但是保存不了,說試算不平衡??該怎么辦??
老師 請(qǐng)問一下。我現(xiàn)在新建的賬套,人家給我一個(gè)科目余額表,我新建的賬套是不是只要按照她們給的余額表填數(shù)字,然后試算平衡 平了就可以了?
上一年度其他應(yīng)收款錯(cuò)記管理費(fèi),本期如何帳務(wù)處理
老師,請(qǐng)問這個(gè)考什么?B為什么不對(duì)
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費(fèi)用的金額是921萬,計(jì)稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬中包括歸集到成本中的制造費(fèi)用的工資,租金,折舊不呢
關(guān)于國家稅務(wù)總局令第43號(hào)文中講到的轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
不入庫的商品直接銷售怎么做賬?可以直接轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
當(dāng)月購買醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用能退嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市購買的監(jiān)控錄像機(jī)和硬盤24000元會(huì)計(jì)分錄怎么做 記固定資產(chǎn)折舊幾年
醫(yī)療保險(xiǎn)需要買多少年
上個(gè)季度的免稅這個(gè)數(shù)據(jù)不小心改為0了,對(duì)公司有影響嗎
從來沒有做過內(nèi)賬,沒有可比的東西,而且我統(tǒng)計(jì)的都是現(xiàn)有的實(shí)數(shù)。。
那就是差距大概知道方向的話 比如銀行存款 可以存款下建立個(gè)待核查科目 慢慢查 要是不知道 問下領(lǐng)導(dǎo)是否可以把差額先放到利潤分配-未分配利潤或是其他應(yīng)收應(yīng)付是否可以
老板聽不懂的,老師如果是你,你會(huì)怎么做??
選擇先掛到往來或是未分配利潤 之后查詢之后再調(diào)整 選擇往來還是未分配利潤 建議問下老板 要是股東就是一個(gè)人問題不大 不過要是股東多 還是不要輕易影響未分配利潤為好
股東就是一個(gè)人,我可以做一個(gè)利潤分配的明細(xì)科目嗎?
其實(shí)最大的差別就是,應(yīng)收賬款有4000多萬,從2016年開始我統(tǒng)計(jì)了每年的未收款,總共400多萬
?你好? 您這樣統(tǒng)計(jì)有誤差 要考慮建賬前有多少?zèng)]有收回 這個(gè)時(shí)點(diǎn)數(shù) 不能用年末累計(jì)數(shù)
我是從1月份建賬,(當(dāng)然現(xiàn)在還沒建好,前半個(gè)月報(bào)稅、外賬,后來過年放假,一直推到現(xiàn)在)1-2月份截止今天收回來的以前年份錢我都作為初始余額,以便做賬時(shí)沖減的。
這塊是初始余額的一部分 不過要是不知道更多 這樣也是可以的 差距先放到往來吧 以后再調(diào)整吧
差距放在往來,做其他應(yīng)付款么?
可以放到這里 后期查詢具體差異再調(diào)整