同學(xué)你好 這個不是 你們可以用來抵扣
老師 我們讓一家公司代理幫我們進口一臺印刷設(shè)備 然后代理方只給了我們一張海關(guān)進口增值稅專用繳款書 繳款單位一欄填的是代理人和我公司兩個單位 請問這樣處理就可以嗎代理商需要再給我們開一張國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票嗎
老師 我們讓一家公司代理幫我們進口一臺印刷設(shè)備 然后代理方只給了我們一張海關(guān)進口增值稅專用繳款書 繳款單位一欄填的是代理人和我公司兩個單位 請問這樣處理就可以嗎代理商需要再給我們開一張國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票嗎
請問老師,我公司從國外進口貨物,取得的進口增值稅專用繳款書,還有個關(guān)稅繳款書,這個增值稅算是代扣代繳嗎?我們可以申請三代手續(xù)費返還嗎
我們公司是一個中間商,從A國購買貨物,銷售給B國 1.貨物先到中國,那么會先繳納增值稅和關(guān)稅,請問我們對外支付的時候還需要代扣代繳稅金嗎,要代扣代繳哪些稅 2.貨物直接從A國運到B國,沒有繳納過增值稅,那我們對外支付的時候需要代扣代繳嗎?要代扣代繳哪些稅?另外進項和成本如何取得
老師?請教我們代理進口繳納增值稅,繳款書上是雙抬頭,那么2個公司都可以認證抵扣嗎
老師當月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費是計入當月費用還是次月費用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
老師,請問電子稅局去年季度財務(wù)報表數(shù)據(jù)不太對,匯算清繳年度財務(wù)報表是對的,還需要更正去年季度財務(wù)報表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項稅額嗎?沒有說他銷售呀 他是取得廣告設(shè)計服務(wù)。哪來的銷項稅額
老師 請問我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢對方?jīng)]有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對方采購找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個稅申報表更正需要提供什么材料?,
銷售費用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運輸費
請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報表應(yīng)該怎么來更正這個數(shù)據(jù)啊?也就是說,在往期的報表是成本要調(diào)減5萬,相當于利潤就要調(diào)增5萬,這就存在一個問題,如果說是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進去的話,那么我的意思是,如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個調(diào)整額度增加的5萬,這個增加額度去直接算稅呢,還是用實際當年的實際這個成本金額填進去來進行申報?我的意思就是說,當時如果說利潤是個負數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報進去的話,會不會重在重復(fù)抵扣的問題?還是說直接是用這個調(diào)針的,這個額頭直接進去進行扣稅?因為我們現(xiàn)在更正要打報告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進行測算?要與這個這個測算的時候,要測算數(shù)據(jù)要占實際補繳的時候,這個數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細科目
是抵扣銷項稅是吧
對的 是這樣抵扣的
老師那關(guān)稅算嗎?能申請三代手續(xù)費嗎
你好,關(guān)稅是成本的哦
哦 那就是也跟三代手續(xù)費沒關(guān)系吧
嗯 這個是沒有關(guān)系的