需要填寫 完稅證明所屬期九月
老師。我有個(gè)疑問就是20年9月開了建筑服務(wù)的發(fā)票,當(dāng)月沒有預(yù)繳,是次月(10月)預(yù)繳的,那么我9月的增值稅納稅申報(bào)表的稅額抵減情況表要不要填寫?如果要填寫,有沒有填寫的依據(jù)?我發(fā)現(xiàn)9月10月都重復(fù)填寫了
老師,您好,我公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù),增值稅進(jìn)項(xiàng)符合加計(jì)扣除,4月變成一般納稅人的,但是從4月到9月都沒有填寫加計(jì)扣除聲明,也沒有加計(jì)扣除,我在10月份的時(shí)候填寫了這個(gè)聲明,我想問一下我可以在申報(bào)第十期時(shí)把4-10可以加計(jì)抵減的稅額都填在這一期不,就不在更正4-9月份的報(bào)表了
老師你好,請(qǐng)問9月份控服務(wù)發(fā)票720元可以全額抵扣,當(dāng)時(shí)忘填寫減免稅表的只填寫附表4了,增值稅未抵扣成,而附加稅卻抵扣成了,10月份因?yàn)闆]有可以交的增值稅,所以沒有繼續(xù)更改,11月份也沒有增值稅申報(bào),這種情況應(yīng)該怎么辦?只有到有稅款的時(shí)候才能抵扣,還是可以提前改過來填寫負(fù)數(shù)增值稅表上和減免稅表
請(qǐng)問我在9月份已經(jīng)預(yù)交了8月份未開發(fā)票的稅額,然后這個(gè)月申報(bào)表(增值稅納稅申報(bào)表)應(yīng)該怎么填寫申報(bào)啊?現(xiàn)在主表上自動(dòng)顯示應(yīng)該繳納的稅額,應(yīng)該怎么填寫避免重復(fù)繳稅?
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時(shí)候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯(cuò)了,當(dāng)月申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報(bào)表一 數(shù)據(jù)沒填寫,現(xiàn)在需要申報(bào)9月份的了,9月份沒有開票, 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫?直接寫負(fù)數(shù)嗎?
請(qǐng)問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時(shí)必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時(shí)對(duì)方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請(qǐng)問下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),那個(gè)資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報(bào)表上哪個(gè)數(shù)據(jù)來填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價(jià)分?jǐn)偨o其他租戶,收到發(fā)票有進(jìn)項(xiàng),開發(fā)票出去分?jǐn)傆袖N項(xiàng),這個(gè)稅一進(jìn)一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負(fù)率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報(bào)賬嗎?這筆費(fèi)用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
輔料隨大貨四來,廠家的業(yè)務(wù)免費(fèi)領(lǐng)用,應(yīng)該怎么做賬
老師請(qǐng)問一下應(yīng)發(fā) 沒發(fā)的工資 需要結(jié)轉(zhuǎn)到 其他應(yīng)付款去嗎 還是留在應(yīng)付職工薪酬科目就行
老師,公司轉(zhuǎn)往來款,從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶,是不是兩個(gè)銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個(gè)人所得累計(jì)扣除數(shù)為什么是20000元,不應(yīng)該是60000元嗎?我五月報(bào)的4月工資,入職日期遠(yuǎn)的11日
10月才預(yù)繳9月開的發(fā)票,填寫在9月不填寫在10月嗎?有什么依據(jù)嗎?另外開了負(fù)數(shù)發(fā)票是不需要預(yù)繳了吧?因?yàn)橐呀?jīng)抵減所開票的稅額這樣?
所屬期屬于繳納10月份的 看你的完稅證明
不需要 是一個(gè)項(xiàng)目的可以
沒明白上面第一句,上面的所屬期是9月的,但是入庫的是10月,就填在9月的申報(bào)表嗎?
入庫不需要你管 稅務(wù)局的問題