如果說你之前已經交稅,你后面再開票的時候,你再申報表填寫的時候,就是未開票銷售額負數(shù),開票銷售額幀數(shù)不會多交稅。
上月申報了增值稅預繳稅款,然后申請延期繳納,預繳稅款沒有入庫,這個月開具發(fā)票,填寫增值稅申報表時填寫預繳稅款抵減,但無法申報,顯示分次預交稅額不通過,這是怎么回事?
請問,企業(yè)是一般納稅人,9月繳納了280元的稅控盤的費用,9月申報的時候忘記填寫了,這個月有增值稅要繳納,這個月抵扣,這個月的納稅申報表應該怎么填寫?
我5月份的稅款為2萬已經繳納了,然后7的時候我報6月份的稅,在主表30欄里面我沒有填寫2萬,那么現(xiàn)在8月份了這2萬我應該填寫在那里?
老師,2月份交的增值稅,3月份退回來了,申報表應該怎么填寫,另外本年累計在2月份已顯示繳納,3月份還需要更改嗎
請問我在9月份已經預交了8月份未開發(fā)票的稅額,然后這個月申報表(增值稅納稅申報表)應該怎么填寫申報???現(xiàn)在主表上自動顯示應該繳納的稅額,應該怎么填寫避免重復繳稅?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎
是的,就是我9月份開的發(fā)票當月就交納稅額了,因為稅務局要求,就等于預交了,所以這個月申報主表自動還是顯示出來銷售額
主表自動出來銷售額數(shù)字,不好改成負數(shù)啊,怎么填寫?
老師人呢?
你的意思意思就是說之前是預交對吧,那你現(xiàn)在直接在那個已交稅額里面把你預交的填進去就可以,第一姐,你本期要交的也沒有重復交稅。
是這樣的,但是申報還是顯示要交稅
截圖看一下發(fā)圖片
看到了嗎?
應該繳納600多 預交納500多 補繳納幾十,你覺得是哪個數(shù)據不對
申報后顯示繳納703塊
按你這個圖片的話,你只需要補交幾十塊錢就行了,看你最后一行。
提交申報就顯示703
那你看一下是不是還有其他的稅啊,但是你這個表里面的增值稅就只有幾十塊錢,不會是700多的。
沒有其他的
你這里30行的數(shù)據是你手動填進去的嗎。