要的,要填列費用報銷單的

老師你好,請問公司老大就拿了一些外出加油的發(fā)票 和餐飲發(fā)票這些 也沒有報銷單,也沒有對應(yīng)的回單 ,我需要補哪些東西入費用呢,不要這樣可以直接用這個發(fā)票入賬嗎
老板給了一堆打的發(fā)票,過路費發(fā)票,也沒有寫報銷單,我要補做報銷單嗎?還是可以直接拿票入賬了?實在太多了,金額也不大,好難啊
老師,我想咨詢一下,我單位很小,也沒有多少收入,但是前期刷單,然后取得不了發(fā)票,然后同事拿過來買菜的啥的發(fā)票,關(guān)鍵是太多了,金額也挺大的,然后給老板說不行,老板也不管,老師,像這種我們財務(wù)應(yīng)該怎么做才能保護好自己呢
我們的人報銷費用,實際報銷是買辦公用品100元,沒有發(fā)票,然后拿餐費發(fā)票抵報銷,報銷單票面上寫餐費,金額200,然后拿鉛筆在報銷單票面寫實際費用是辦公用品,金額100,我們的老板就從公戶給報銷的人打報銷款100元,然后會計入賬也是入100元,費用是餐費。這個報銷單的鉛筆寫的東西也不擦掉。這個報銷流程合理嗎?如果不合理應(yīng)該怎么做?
老師,我們有兩筆卸車費,其中一筆員工已經(jīng)從備用金里面直接給對方付了,然后其他一筆因為金額太大了,沒有付,現(xiàn)在要支付給對方,那寫報銷單是不是就得分開寫了?那筆金額大的寫報銷單給到領(lǐng)導(dǎo)同意了按照報銷金額給對方打款,但是也是打款給該員工的額,然后該員工才轉(zhuǎn)賬給對方,那筆付過的就補個報銷單就行是嗎?
老師,我這邊有一家小規(guī)模電瓶車銷售公司,毛利率15%結(jié)轉(zhuǎn)成本(銷售總額142萬),按現(xiàn)在的費用來需要交4000多的企業(yè)所得稅,我可以像暫估成本一樣,暫估費用不,下個月開始多報幾個人的工資,這樣不慌交企業(yè)所得稅,匯算的時候再交
公司自己生產(chǎn)了一臺設(shè)備出租給客戶,當時做賬是把成品出庫做進去固定資產(chǎn)里面,租賃期內(nèi)進行折舊,折舊對應(yīng)的是業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在租賃期到期,客戶退回設(shè)備,我現(xiàn)在要怎么做會計科目
個體工商戶已開通稅務(wù),已經(jīng)申報增值稅,需要經(jīng)營所得嗎
老師,您好,我想咨詢一下,我們公司是一般納稅人,我們讓房東補開23年24年的房租發(fā)票,要房東給開專用發(fā)票,25年10月份我們可以正常進項抵扣,對吧?還有就是這兩年的費用之前年度都沒有入費用,掛的房東的往來,那這次開了發(fā)票,我改怎么入賬?
老師,個人稅局代開租賃發(fā)票能開專票嗎
購買會議電視記入什么科目?
老師好,機關(guān)事業(yè)單位人員出差,住宿費發(fā)票抬頭開具個人還是單位名稱?可以直接公對公轉(zhuǎn)賬
老師好,公司注冊資金沒有實繳,貸款利息能稅前扣除嗎
印花稅買方和賣方都要交稅嗎
老師,我們本季度含稅收入是312032.66,去掉1%的稅,收入是308943.23,我直接把308943.23記入收入欄,(我們是小規(guī)模納稅人或小微企業(yè))增值稅系統(tǒng)直接在減免欄把2%的稅顯示出來了,但總收入不變,我記賬時直接按1%做價稅分離,2%我記入了主營業(yè)務(wù)收入,那么說我的報表和增值稅報表收入都是一直的,但是企業(yè)所得稅提示增值稅報表減征、免征應(yīng)大于營業(yè)外收入了,因為我報表營業(yè)外收入沒有分2%的稅,如果分了的話,賬本主營業(yè)務(wù)收入和增值稅報表不一致,怎么弄啊,老師?
怎么寫呢
打的發(fā)票可以計入交通費 過路費發(fā)票可以計入差旅費