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2021-02-21 11:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-21 11:02

上述分錄處理是完全正確的。

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快賬用戶2774 追問 2021-02-21 11:03

老師 如果 不計(jì)提社會保險(xiǎn)費(fèi) 是不是有點(diǎn)亂我自己也搞不清楚了

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齊紅老師 解答 2021-02-21 11:06

一、需要計(jì)提社保費(fèi)用。 借:管理費(fèi)用——社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 按公司承擔(dān)的社保費(fèi)進(jìn)行計(jì)提。 二、繳納社保費(fèi)用時(shí)分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸:銀行存款

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快賬用戶2774 追問 2021-02-21 11:07

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-21 11:09

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利!

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上述分錄處理是完全正確的。
2021-02-21
你好,你的登記是正確的
2021-11-19
您好,若不考慮公司承擔(dān)社保,您的處理是正確的。
2020-09-16
您好 借:管理費(fèi)用-工資 14000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 14000 借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 280 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)? 280 借:應(yīng)付職工薪酬14000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 70 貸:銀行存款 13930 上交工會經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬 280%2B70=350 貸:銀行存款
2023-11-29
你好; 你這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的;? ?描述下好判斷你的科目是否對??
2024-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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