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Q

老師,為什么應(yīng)付職工薪酬工資借方和貸方本年累計金額會不平?

2021-02-20 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-20 14:45

你好,可能發(fā)生額會不一致的?

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快賬用戶8820 追問 2021-02-20 14:48

老師,那造成不一致的原因是什么呢?

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齊紅老師 解答 2021-02-20 14:51

你好,比如計提的與發(fā)放的金額不一致

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快賬用戶8820 追問 2021-02-20 14:55

那需要調(diào)整計提的金額嗎?兩個不一致

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齊紅老師 解答 2021-02-20 14:59

你好,計提的工資金額是有錯誤嗎??

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快賬用戶8820 追問 2021-02-20 15:01

沒有錯誤,只是我在做匯算清繳,老師按照你說的賬面是應(yīng)付職工薪酬借方,稅務(wù)數(shù)據(jù)是應(yīng)付職工薪酬貸方,二者差額兩萬多,就所得稅調(diào)增2萬多,要繳所得稅

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齊紅老師 解答 2021-02-20 15:04

你好,既然計提的沒有錯誤,就不需要做分錄調(diào)整計提的金額。

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快賬用戶8820 追問 2021-02-20 15:08

那就按有差額填報,多交稅嗎?

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快賬用戶8820 追問 2021-02-20 15:09

但是我很想知道為什么那樣填報就多繳稅了,原因是什么?我們沒有拖欠員工工資啊

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齊紅老師 解答 2021-02-20 15:12

你好,賬載金額按計提金額填寫,稅收金額按實際發(fā)放金額填寫。 是因為你實際發(fā)放金額小于計提金額,導(dǎo)致需要補稅

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快賬用戶8820 追問 2021-02-20 15:17

老師,賬面金額填計提,是貸方是不?稅收金額填發(fā)放,是借方?

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齊紅老師 解答 2021-02-20 15:18

你好,是的,是這樣的?

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快賬用戶8820 追問 2021-02-20 16:10

老師,在請問一下職工福利費支出填報是看哪一個科目的金額呢?是應(yīng)付職工薪酬~職工福利費?還是管理費用~福利費科目的發(fā)生額?

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齊紅老師 解答 2021-02-20 16:12

你好,賬載金額填寫計提的金額,填寫應(yīng)付職工薪酬~職工福利費貸方發(fā)生額,稅收金額填寫應(yīng)付職工薪酬~職工福利費的借方發(fā)生額

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快賬用戶8820 追問 2021-02-20 16:12

不能填管理費用的福利費是吧

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齊紅老師 解答 2021-02-20 16:13

你好,不僅僅是管理費用——福利費的金額。

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快賬用戶8820 追問 2021-02-20 16:37

老師,我們沒有應(yīng)付職工薪酬~福利費科目,咋整

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齊紅老師 解答 2021-02-20 16:38

你好,你單位是什么原因?qū)е碌倪B?應(yīng)付職工薪酬~福利費? 這個科目都沒有呢?

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快賬用戶8820 追問 2021-02-20 16:39

他們做賬的時候沒有設(shè)立這個科目

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齊紅老師 解答 2021-02-20 16:39

你好,那應(yīng)當(dāng)做相應(yīng)的調(diào)整分錄,設(shè)置這個科目核算才是的?

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你好,可能發(fā)生額會不一致的?
2021-02-20
一、 應(yīng)付職工薪酬-工資明細(xì)賬,貸方發(fā)生額表示計提工資,借方發(fā)生額表示發(fā)放工資。 二、年初借方余額,表示未計提的金額;年末借方金額代表年末未計提的工資。 二、本年累計借方金額是本年應(yīng)支付的工資總額。貸方累計金額是表示本年實際計提的工資。
2021-11-29
你好!年度流提是什么?
2024-03-27
你好,這個就是應(yīng)付職工薪酬期末余額在貸方,沒有什么特殊
2023-03-23
同學(xué)您好!這個余額在次年5月30日前發(fā)放了 賬面金額填108000 稅收金額也填108000
2024-05-15
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