你好,可能發(fā)生額會不一致的?

老師,為什么應(yīng)付職工薪酬工資借方和貸方本年累計金額會不平?
應(yīng)付職工薪酬-工資的明細(xì)賬怎么看?年初借方余額和年末借方金額代表什么?本年累計借方金額是支付的工資是吧?貸方金額是計提的工資嗎?
應(yīng)付職工薪酬借方累計金額,貸方累計金額,余額有什么關(guān)系
科目余額表中 應(yīng)付職工薪酬 本年累計借貸方金額不一致
累計應(yīng)付職工薪酬借方是實發(fā)工資總額, 累計應(yīng)付職工薪酬貸方是應(yīng)發(fā)工資總額 這么理解對嗎
做經(jīng)營分析表,1-9月的變動成本總額為412萬元,1-10月的變動成本總額為383萬元,變動成本總額降低。那當(dāng)月1 0月變動成本額應(yīng)該怎么填?
老師您好,不用交增值稅怎么做里記賬憑證
公司社保老板說沒錢不給交,可以申請緩交嗎
老師,我還沒收到客戶的款項,目前服裝已經(jīng)寄給乙公司了,乙要求我開發(fā)票,這種可以開發(fā)票嗎?我還沒收到錢
老師,我們是一家鋼鐵貿(mào)易公司,關(guān)于運輸?shù)馁M用,別人可以給我們來運輸費的發(fā)票嗎?還是說運費本來就計入成本了
老師,費用報銷單上,復(fù)核簽字是在會計簽字后還是之前,哪個環(huán)節(jié),復(fù)核能是出納?
這個第二小題怎么算出來的 老師詳細(xì)解釋一下謝謝!
老師6月份增值稅申報錯了,又更正申報了產(chǎn)生了0.42元的退稅,老師可以不管他嗎?
為什么公司每年都要請會計師事務(wù)所來審計,出審計報告
老師 9月暫估80萬成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?
老師,那造成不一致的原因是什么呢?
你好,比如計提的與發(fā)放的金額不一致
那需要調(diào)整計提的金額嗎?兩個不一致
你好,計提的工資金額是有錯誤嗎??
沒有錯誤,只是我在做匯算清繳,老師按照你說的賬面是應(yīng)付職工薪酬借方,稅務(wù)數(shù)據(jù)是應(yīng)付職工薪酬貸方,二者差額兩萬多,就所得稅調(diào)增2萬多,要繳所得稅
你好,既然計提的沒有錯誤,就不需要做分錄調(diào)整計提的金額。
那就按有差額填報,多交稅嗎?
但是我很想知道為什么那樣填報就多繳稅了,原因是什么?我們沒有拖欠員工工資啊
你好,賬載金額按計提金額填寫,稅收金額按實際發(fā)放金額填寫。 是因為你實際發(fā)放金額小于計提金額,導(dǎo)致需要補(bǔ)稅
老師,賬面金額填計提,是貸方是不?稅收金額填發(fā)放,是借方?
你好,是的,是這樣的?
老師,在請問一下職工福利費支出填報是看哪一個科目的金額呢?是應(yīng)付職工薪酬~職工福利費?還是管理費用~福利費科目的發(fā)生額?
你好,賬載金額填寫計提的金額,填寫應(yīng)付職工薪酬~職工福利費貸方發(fā)生額,稅收金額填寫應(yīng)付職工薪酬~職工福利費的借方發(fā)生額
不能填管理費用的福利費是吧
你好,不僅僅是管理費用——福利費的金額。
老師,我們沒有應(yīng)付職工薪酬~福利費科目,咋整
你好,你單位是什么原因?qū)е碌倪B?應(yīng)付職工薪酬~福利費? 這個科目都沒有呢?
他們做賬的時候沒有設(shè)立這個科目
你好,那應(yīng)當(dāng)做相應(yīng)的調(diào)整分錄,設(shè)置這個科目核算才是的?