您好,借方是實發(fā)數(shù),貸方是計提數(shù)。
老師好,請問,殘保金申報,“上年在職職工工資總額”怎么填?是應(yīng)付職工薪酬的計提數(shù)還是實發(fā)數(shù)?是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額,還是貸方發(fā)生額?
請問老師,計提工資 借管理費用~工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資(這個是應(yīng)發(fā)工資總額是嗎? 借應(yīng)付職工薪酬工資(這個是實發(fā)減去應(yīng)發(fā)的差額嗎? 貸其他應(yīng)收款社保個人部分
請問,殘保金的在職職工工資總額,是填應(yīng)付職工薪酬去年貸方的累計數(shù)嗎
累計應(yīng)付職工薪酬借方是實發(fā)工資總額, 累計應(yīng)付職工薪酬貸方是應(yīng)發(fā)工資總額 這么理解對嗎
23年12月的科目余額表,應(yīng)付職工薪酬-工資本年借方累計和本年貸方累計的數(shù)怎么不一樣?還有所得稅匯算清繳職工薪酬的工資數(shù)據(jù)是不是看應(yīng)付職工薪酬-工資這一項?
建筑勞務(wù)公司從哪些方面做稅務(wù)籌劃?具體怎么做
老師,請問一下在第三方中介那租的房子,中介不開發(fā)票的,那我們付房租的能入稅局代開發(fā)票的嘛?需要交什么稅呢?
應(yīng)收賬款的貸方一直掛著400多萬的金額,發(fā)票對方不要求開,這個對我們公司有什么影響
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務(wù)給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對方,這個發(fā)票項目應(yīng)該怎么選
老師2題d選項解析沒看懂?謝謝
老師,請問一下,我們公司沒有庫管,只有我一個,現(xiàn)在業(yè)務(wù)多起來了,準(zhǔn)備招一個庫管,說把進銷存給我接了,但是有個問題就是他給我打電話進銷存是實際的,那如果我按實際的來的話就得先報無票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開,對方已經(jīng)填了紅字信息表,我們怎么操作
老師以前年度的稅金滯納金,走營業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請問一下申請高新補貼支付給事務(wù)所的審計費用放什么科目吖?管理費用——審計費嘛?
如果存在個稅的情況下,應(yīng)付職工薪酬的借方和貸方的發(fā)生額是不是不相等了?
您好,是完全相等的。
為啥是相等的???
計提那部分,不是包含個稅了嗎?
您好,計提的,也會剔除了個稅的,也就是個稅也需要計提的。
假設(shè)工資5500,個稅500 計提工資 借,管理費用—工資5500 貸,應(yīng)付職工薪酬5500 計提個稅 借,應(yīng)付職工薪酬500 貸,個人所得稅500 發(fā)放工資和代扣個稅 借,應(yīng)付職工薪酬5000 個人所得稅500 貸,銀行5500
這么寫對嗎
您好,這樣寫是對的
這樣,計提的費用就包含了個稅啊
你好,計提個稅的時候沖減了呢