購買方開退貨部分紅字信息表 然后你給他們開負(fù)數(shù)發(fā)票。
請問額,有退貨,是供應(yīng)商開給我們的發(fā)票,但是之前已經(jīng)認(rèn)證了,1月申請了開紅字發(fā)票信息表,但是他的紅字發(fā)票我還沒收到額,這個(gè)的話,我要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師:本單位是供應(yīng)商,上個(gè)月開給客戶的發(fā)票,對方已經(jīng)認(rèn)證了,但是這個(gè)月有部分貨物退回。應(yīng)該怎么開紅字發(fā)票呀?
老師,我公司開給客戶的發(fā)票,金額有誤,對方退回來了,但是對方已經(jīng)認(rèn)證了。我要怎么操作?想開紅字發(fā)票怎么開?
對方供應(yīng)商上月開的一張發(fā)票我這月已經(jīng)勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,但是還沒有申報(bào)稅,這張發(fā)票已經(jīng)給對方退回了,請問我這邊應(yīng)該怎么操作呢
老師你好 在今年2月份的時(shí)候我們給客戶開了發(fā)票,到現(xiàn)在客戶說有部分是需要退貨的,部分退貨那我應(yīng)該怎么處理?對方發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。
借:以前年度損益調(diào)整30 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 (1 500×2%)30(0.5分)借:應(yīng)收退貨成本(1 200×2%)24 貸:以前年度損益調(diào)整 24(0.5分)借:遞延所得稅資產(chǎn) (30×25%)7.5 貸:以前年度損益調(diào)整 7.5(0.5分)借:以前年度損益調(diào)整 (24×25%)6 貸:遞延所得稅負(fù)債 6,老師,您好,為什么應(yīng)收退貨成本是遞延所得稅負(fù)債呢?
老師,我們是可以針對單個(gè)施工項(xiàng)目跟稅務(wù)申請簡易征收是吧?然后符合簡易征收的這個(gè)項(xiàng)目,還能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,您好,我們公司正在清算,營業(yè)執(zhí)照馬上到期了,公司銀行賬戶是不是要營業(yè)執(zhí)照延期才能使用,如果自己公司的銀行賬戶使用不了啦,用清算組的銀行賬戶對公司稅務(wù)這塊有影響嗎
我想更正2季度的所得稅報(bào)表,利潤總額就是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表的利潤總額是吧
8月預(yù)收客戶10月的租金,可以等10月開發(fā)票嗎?
老師,我們是物流公司,給客戶開的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,但是還有一部分吊裝人工費(fèi)怎么開票?
1、公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)中“應(yīng)納稅所得額:股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 - 股權(quán)凈值(投資成本)”如果公司沒有進(jìn)行實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓時(shí)也沒收款應(yīng)納稅所得額為0可以嗎? 2、印花稅按“產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)”適用 萬分之五(0.05%) 的稅率,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)時(shí)怎么取數(shù)的?
老師一套設(shè)備200多萬。,里面有72個(gè)設(shè)備,其中有20多個(gè)是價(jià)格較低的,我要建立固定資產(chǎn)卡片,一物一卡的話,那這邊價(jià)格低的我可以20多個(gè)錄一個(gè)卡片嗎還是咋弄
公司100萬款轉(zhuǎn)老板的另外一家公司,其他應(yīng)收掛超過一年了,這怎辦
文化建設(shè)服務(wù)費(fèi)現(xiàn)在還有減半征收的稅收政策嗎?