對方給你開紅字信息表,你們自己開紅字發(fā)票。
對方開給我們發(fā)票,我們已經(jīng)認證了,但是需要退回重新開具,怎么操作呢
老師,我公司開給客戶的發(fā)票,金額有誤,對方退回來了,但是對方已經(jīng)認證了。我要怎么操作?想開紅字發(fā)票怎么開?
兩三個月前開給客戶的發(fā)票,對方已認證,因為有誤,我要開紅字沖回這張發(fā)票,該怎么操作?是對方申請還是我申請?
我們當月開的發(fā)票,客戶發(fā)了個紅字信息表,但是我們已經(jīng)作廢了,想找對方撤回紅字信息表,對方不撤,說是已經(jīng)退稅什么的,我們應(yīng)該怎么處理
發(fā)票我公司已經(jīng)認證了,對方要開紅字,現(xiàn)在紅字發(fā)票已經(jīng)開給我了,我公司要操作什么嗎?這個月認證發(fā)票的時候沒看到這張紅字票
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
老師?,開了紅字發(fā)票再給對方是吧
對的是的,是這么做的。