你好,在開(kāi)票系統(tǒng)里,開(kāi)具紅字發(fā)票信息表給對(duì)方,
對(duì)方開(kāi)給我們發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證了,但是需要退回重新開(kāi)具,怎么操作呢
上個(gè)月的專票對(duì)方要退給我們喊我們重開(kāi),但是他們那邊還沒(méi)認(rèn)證,我這邊這個(gè)月的說(shuō)已經(jīng)報(bào)了,我應(yīng)該怎么操作呢?
跨月發(fā)票,對(duì)方認(rèn)證了,要退回給我重開(kāi)怎么操作?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
有具體的操作流程嗎?麻煩給我一個(gè),謝謝。
專用發(fā)票紅字發(fā)票開(kāi)票流程 一、購(gòu)方申請(qǐng)流程 1、進(jìn)入開(kāi)票軟件后,點(diǎn)擊左上方“發(fā)票管理---紅字發(fā)票信息表---紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)”,如下圖。 2、點(diǎn)擊“購(gòu)買方申請(qǐng)---已抵扣---確定”,如下圖。 3、進(jìn)入信息表填開(kāi)界面,將銷方企業(yè)信息、商品信息(數(shù)量、金額為負(fù)數(shù),單價(jià)為正數(shù);右上角“價(jià)格”按鈕用來(lái)切換含稅與不含稅)錄入完整,點(diǎn)擊右上角“打印”。 參考以下網(wǎng)址,https://wenda.so.com/q/1529511052218058
好的,謝謝你
不客氣,很高興能幫到您