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老師您好!金蝶精斗云,1月份賬做完,結(jié)賬到2月,之前的報表憑證如何查看?正常打開可看嗎?如果需要修改,就需要反結(jié)賬嗎?

2021-02-18 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-18 15:04

可以,這個是可以直接看,你等會,

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齊紅老師 解答 2021-02-18 15:06

這個是可以選擇這個,對應(yīng)

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2021-02-18
同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請稍后
2021-09-29
同學(xué)你好! 【應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 】下的3級科目,余額一直長期掛著,不用結(jié)轉(zhuǎn)。 不同的業(yè)務(wù),在不同的 3級科目下 直接處理就行 因此,你的進項稅 就一 直掛著 退稅時,選擇 另一個3級科目表示就行,
2024-10-21
您好,可以,12我們暫估,2月來發(fā)票了,這是匯繳前取得發(fā)票,可以稅前扣除原12月的暫估,我們了不用調(diào)增,就是原來的會計利潤,相當(dāng)于12月是無票費用。在2月(匯繳前)來發(fā)票了,可以稅前扣除的
2025-02-20
同學(xué)你好 他得做完他的工作才可以交接的 財會人員交接內(nèi)容 1、會計資料交接: 會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說明,由交接人員負責(zé)。各類總賬、明細賬核對后填寫交接報告,交接雙方、單位負責(zé)人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接: 所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接: 現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細分類賬等 。 4、交接現(xiàn)金: 并對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進行核對。 5、印章票據(jù)的交接: 公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對數(shù)量。 6、納稅資料交接: 記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報表,(注明起止日期);發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;稅務(wù)登記證(國稅地稅)等;其他事項,根據(jù)單位實際情況填寫。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。
2021-01-09
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