發(fā)票你開的是具體的配件名字的話做銷售費(fèi)用 就是做事同銷售

老師,我們企業(yè)的情況是這樣的,我們地區(qū)有廢棄的煤矸石礦山,我們集團(tuán)跟政府合作,把煤矸石山開采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場地,我們這個(gè)子公司主要是用這個(gè)場地玩卡丁車,我們?nèi)〉玫目ǘ≤嚻钡氖杖刖退闶俏覀兊闹鳡I業(yè)務(wù)收入了,但是現(xiàn)在這個(gè)地的使用權(quán)我們還沒有拿到,因?yàn)槲覇挝滑F(xiàn)在還沒繳納過土地使用稅呢。這個(gè)土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金???如果現(xiàn)在交的話,應(yīng)該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購入了10輛卡丁車,跟第三方合作,營業(yè)額扣除油錢和修理費(fèi)之后的錢我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結(jié)算,我們按月給他們開發(fā)票。我按周取得收入時(shí),借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款對嗎?月末的時(shí)候按第三方給我們的營業(yè)額,我們給第三方開代理費(fèi)的發(fā)票嗎?如果開代理費(fèi)的發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬呢? ??還是開娛樂項(xiàng)目卡丁車的發(fā)票呀?然后我用這個(gè)發(fā)票入賬,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入+銷項(xiàng)稅呀
老師好,我這里是個(gè)體戶,按小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅,9月15號辦的營業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開始申報(bào)今年第四季度個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報(bào)第三季度的呢個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個(gè)人所得稅經(jīng)營所得稅中,我們的成本費(fèi)用是按實(shí)際的開支扣除,還是這些費(fèi)用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進(jìn)行扣除呢?還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢?像專項(xiàng)扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
老師您好,汽車行業(yè)現(xiàn)在市場行情,為了銷售車子的配件,比如坐墊都是贈送給顧客,像這些東西我是記促銷費(fèi)用還是成本呢?
乙公司是揚(yáng)帆會計(jì)師事務(wù)所的常年審計(jì)客戶,主要從事小汽車的生產(chǎn)、銷售。A注冊會計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)乙公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表。資料一:A注冊會計(jì)師在審計(jì)工作底稿中記錄了所了解的乙公司情況及其環(huán)境部分內(nèi)容摘錄如下:(1)2020年6月,乙公司推出了搭載了新技術(shù)的升級版小汽車,升級版小汽車一經(jīng)上市就取得亮眼的銷售成績,有較高的市場占有率。乙公司自2019年末起以成本價(jià)銷售舊版小汽車,以減少庫存。(2)2020年,乙公司按照當(dāng)?shù)匾?guī)劃要求進(jìn)行搬遷,收到政府的搬遷補(bǔ)助款2000萬。3。2020年初,乙公司實(shí)施汽車零配件線上銷售。銷售時(shí)承諾零部件售出后1年內(nèi)由乙公司免費(fèi)負(fù)責(zé)保修。截止本期末,汽車零配件線上銷售累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入100萬元,預(yù)估未來發(fā)生的保修費(fèi)為2萬元。資料二:A注冊會計(jì)師在審計(jì)工作底稿中記錄了乙公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),部分內(nèi)容摘錄如下:項(xiàng)目部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)摘要營業(yè)收入——小汽車(舊款)營業(yè)成本——小(1)針對資料一(1)項(xiàng),結(jié)合資料二,指出是否可能表明存在重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。如果認(rèn)為可能表明存在重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn),簡要說明理由,再說明該風(fēng)險(xiǎn)主要與哪些財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的哪些認(rèn)定相關(guān),并設(shè)計(jì)相關(guān)程序應(yīng)對該風(fēng)險(xiǎn)
無錫華西高新技術(shù)有限公司以下簡稱華西高新是一家高新技術(shù)企業(yè),適用企業(yè)所得稅稅率15%。增值稅稅率13%,城市維護(hù)建設(shè)稅7%。教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%。下設(shè)一全資子公司東華有限公司以下簡稱東華公司。東華有限公司實(shí)收資本為1000萬元,適用所得稅25%。兩家公司均屬于上升期,經(jīng)營狀況良好,預(yù)計(jì)華西高新每年實(shí)現(xiàn)稅前利潤1000萬元,東華公司每年實(shí)現(xiàn)稅前利潤500萬元?,F(xiàn)華西高新預(yù)投資一新的技術(shù)公司,日記新公司成立后各年的盈利狀況為第一年虧損300萬元,第二年虧損220萬元,第三年虧損80萬元第四年盈利50萬元,第五年盈利200萬元。請從所得稅角度判斷新社投資公司的創(chuàng)立形式。華西高新計(jì)劃召開重要戶座談會。購買了一批價(jià)值五十萬元含稅的禮品準(zhǔn)備贈送給客戶財(cái)務(wù)部門建議將該批禮品貼上本公司LOGO和宣傳圖片,作為銷售部門進(jìn)行市場調(diào)查的禮物。分發(fā)給參與活動的客戶假設(shè)不考慮其他條件是分析兩種處理方式。對企業(yè)所得稅的納稅影響額方案一,方案二,方案三三種情況下,整個(gè)公司第一~5年合計(jì)應(yīng)納稅額怎么算方案一,座談會期間贈送客戶。方案一,在計(jì)算所得稅時(shí)應(yīng)作為什么費(fèi),睡前允許扣除多少萬元納稅?調(diào)整金額多少萬
老師,請問不動產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)怎么做賬呢?
所得稅工資薪金,是對工資薪金借方金額還是貸方金額
老師,如果客戶要拉社保明細(xì),前提是代賬,說最好明天拉,我說明天有事,后天拉可以的吧?
老師。請問報(bào)表上面的應(yīng)交稅費(fèi)是正數(shù)。是下月要交的費(fèi)用嗎
老師,24.4季度到賬未開票做的預(yù)收賬款,25.3季度開票沖預(yù)收做主營業(yè)務(wù)收入,這樣處理對嗎?是不是收入就算在25年了
如何判斷返利是否算收入還是算成本?比如廠里給的返利只能用于沖減成本
社保是勞務(wù)公司交的,我們只收到勞務(wù)公司的全額含社保工資開支的發(fā)票,不需要做這個(gè)社保成本吧
老師,請問,帶貨傭金需要繳納印花稅嗎?
老師,您好,請問為什么抖音上的涉稅報(bào)送資料中的,支付平臺服務(wù)費(fèi)說和結(jié)算賬單的平臺服務(wù)是對不上的,其他數(shù)據(jù)都是一樣的
老師您好,這種什么情況,這兩天都是申報(bào)不了,其他都可以,就是所得稅報(bào)不了,還有最后一天著急,謝謝


就是銷售一臺車,根據(jù)顧客的需要贈送一些配件給顧客,只給顧客開具機(jī)動車發(fā)票
做銷售費(fèi)用里面的
促銷費(fèi)用?
你好 是的 可以這么做的