1.借預(yù)付賬款14 貸銀行存款14 2.借費用28 貸預(yù)付賬款14 銀行存款14
老師你好,我司是建筑企業(yè),掛靠我司的A項目部,公司收到工程款扣除管理費后撥款給A項目部(按工程款的30%計提人工費) 借:主營業(yè)務(wù)成本-人工 50萬 貸:應(yīng)付職工薪酬 50萬 借:應(yīng)付職工薪酬 50萬(可是提供的工資表只有5萬) 貸:銀行存款 50萬(給項目部) 后來代發(fā)農(nóng)民工工資專戶又代發(fā)工資14萬 原來的會讓我把代發(fā)的14萬工資算到之前的計提里面,這是從銀行實打?qū)嵏冻鋈サ模趺醋鰰嫹咒??這樣等于銀行付了50萬+14萬?
老師能評服務(wù)費28萬,一開始預(yù)付了14萬來票,后來又收到到一個14萬的發(fā)票后又付的款, 怎么做分錄
老師,公司付了一筆11萬多的半年租金,我該怎么做分錄?還沒收到發(fā)票,來了發(fā)票又該怎么錄?
老師, 公司付了一筆服務(wù)費的預(yù)付款20萬,沒有收到發(fā)票,服務(wù)費總共50萬, 分錄怎么做?
請問下去年暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款~暫估 22萬 今年收到成本發(fā)票14萬,怎么做寫沖減分錄呀? 實際成本是14萬是嗎?如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤22萬, 借利潤分配未分配利潤14萬,貸應(yīng)付賬款。 老師,按這樣去年暫估22萬應(yīng)付賬款沖減完了,開回來成本發(fā)票14萬,還缺8萬的成本發(fā)票沒有沖減完,怎么體現(xiàn)出來呢?
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進(jìn)項152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項是13%的,需要價稅合計進(jìn)項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財務(wù),有些財務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯事還要算到財務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報期填未開票收入里吧?
假如來票直接付款的錢,怎么做,以后這筆還陸續(xù)付,
借費用貸銀行存款
你第一個問題回答的不對,第一次預(yù)付14已經(jīng)開票,28萬分開開的,
你好,那就每次開票付款確認(rèn)費用
這樣問吧,一共30萬,分3次來票每次10萬票,來一次票付一次款怎么寫分錄
沒次可以借費用貸銀付嗎
你好,每次來票付款借費用貸銀行存款
籌建期付的款項我都用的預(yù)付款,再有需要預(yù)付的款,不是同一筆業(yè)務(wù)我可以用應(yīng)付嗎
老師能評服務(wù)費28萬,一開始預(yù)付了14萬來票,后來又收到到一個14萬的發(fā)票后又付的款, 我之前是這樣做的,借:預(yù)付14 貸:銀行14 借:在建工程14 貸:銀行14這步是不是不能這樣做 借:在建14 貸:預(yù)付14 借:預(yù)付14 貸:銀行付14
借:在建工程14 貸:銀行14這步是不是不能這樣做(改成預(yù)付)
籌建期付的款項我都用的預(yù)付款,再有需要預(yù)付的款,不是同一筆業(yè)務(wù)我可以用應(yīng)付嗎
收到發(fā)票沒付款可以用應(yīng)付賬款
老師,籌建期買的變壓器設(shè)備早以安裝完了,票剛來,我是不是得結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)在折舊了
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)再提折舊