你好,同學(xué),你這個(gè)是新建賬套嗎?如果新建要在科目余額表中收入期初余額
金蝶系統(tǒng)里輸入年初余額,系統(tǒng)輸入的累計(jì)折舊和會(huì)計(jì)給的年初累計(jì)余額不一樣,少了幾百,輸入的固定資產(chǎn)信息卡片是對(duì)的,現(xiàn)在也不知道這幾百是怎么少的,就想余額做成和會(huì)計(jì)一樣的,好試算平衡,怎么能直接調(diào)成會(huì)計(jì)給的余額,或怎么在計(jì)提折舊時(shí),可以不自動(dòng)計(jì)提生成憑證,而自己錄入計(jì)提折舊憑證
老師,用友T3,記賬軟件 建賬,年初余額,累計(jì)借方,累計(jì)貸方,期初余額 10月建賬,期初余額是9月末的數(shù)據(jù),如果期初余額在貸方,累計(jì)發(fā)生額也在貸方,比如應(yīng)付賬款,那么輸入累計(jì)發(fā)生貸方和期初數(shù)據(jù)后,怎么沒(méi)有年初數(shù)據(jù)呢
請(qǐng)問(wèn)我接受了上任財(cái)務(wù)的工作,他只有2020年5月末的科目余額表,我自己用金蝶軟件重新建賬接著他5月份的做,但是在輸入初始數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)的時(shí)候不知道怎么輸入固定資產(chǎn)的借方累計(jì)數(shù)和貸方累計(jì)數(shù),必須輸入固定資產(chǎn)卡片
固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊期初余額怎么輸入呢金蝶軟件,點(diǎn)進(jìn)去輸入金額56500,但是顯示借方56500,貸方也是56500,那么輸入的期初余額沒(méi)有數(shù)據(jù),空白的,還有累計(jì)折舊要輸入4472.91,也不行,要在期初余額中輸入金額,怎么做到呢
老師,您好!21年接手的公司,20年此公司有固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊,但入賬時(shí)沒(méi)把固定資產(chǎn)計(jì)入到固定資產(chǎn)卡片里,只把固定資產(chǎn)手動(dòng)輸入起初余額里,之后21年固定資產(chǎn)累計(jì)折舊時(shí)只計(jì)提21年新增的固定資產(chǎn),現(xiàn)在匯算清繳也結(jié)束了像這種情況怎么處理好?一定要幫我解決,如果是您怎么處理,先萬(wàn)分感謝您
老師 經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻(xiàn)除以息稅前利潤(rùn)?
現(xiàn)在年銷 2 個(gè)億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開(kāi)收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開(kāi)具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒(méi)看出來(lái)是哪里出來(lái)的,不應(yīng)該是84300嗎
新建賬套,期初數(shù)據(jù)不是應(yīng)該在期初數(shù)據(jù)里輸入嗎
是的,就是期初的科目余額里面