你好 你們填寫了加計扣除聲明 有進項沒有填寫附表四吧
老師你好!我們是一般納稅人!今天申報增值稅的時候!忘記計提加計抵減額的填報了!下個月補可以嗎?
老師好,一般納稅人,上月未做任何稅務處理,已超期,今天做抵扣申報統(tǒng)計時提示勾選所屬期預申報是怎么意思,是不是抵扣屬期在12月份了?我十一月份報稅是不是不用統(tǒng)計抵扣了?
你好,想問下,昨天申報了一般納稅人增值稅,今天發(fā)來提示說:一般納稅人應計提未計提加計抵減額,請核實更正,這是什么意思?
本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅及附加稅費申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應納稅減征額一般項目本月280.00加即征即退項目本月0.00之和。 我申報不成功的原因提示這個是什么原因啊
老師好,我想問下,公司是一般納稅人,專管員打電話說2019年12月增值稅附表4加計抵減少計提了24.94元,這個怎么把少計提的計提上呢
當年報關(guān)出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
昨天填了加計抵減扣除聲明,然后做了進項加計抵減,申報了增值稅,表四也填了,這個是不是例行通知?
你填寫了附表四的本期發(fā)生額和實際抵扣金額嗎?
對的,然后主表那里,我算了幾次是有抵減到的
那就確認就可以的
那我回復已核實做了加計抵減,請知悉,可以嗎
你好 可以這么回復的
好的,多謝老師,新年快樂!
不用客氣 新年快樂