你好 你們填寫了加計(jì)扣除聲明 有進(jìn)項(xiàng)沒有填寫附表四吧
老師你好!我們是一般納稅人!今天申報(bào)增值稅的時(shí)候!忘記計(jì)提加計(jì)抵減額的填報(bào)了!下個(gè)月補(bǔ)可以嗎?
老師好,一般納稅人,上月未做任何稅務(wù)處理,已超期,今天做抵扣申報(bào)統(tǒng)計(jì)時(shí)提示勾選所屬期預(yù)申報(bào)是怎么意思,是不是抵扣屬期在12月份了?我十一月份報(bào)稅是不是不用統(tǒng)計(jì)抵扣了?
你好,想問下,昨天申報(bào)了一般納稅人增值稅,今天發(fā)來提示說:一般納稅人應(yīng)計(jì)提未計(jì)提加計(jì)抵減額,請核實(shí)更正,這是什么意思?
本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。 我申報(bào)不成功的原因提示這個(gè)是什么原因啊
老師好,我想問下,公司是一般納稅人,專管員打電話說2019年12月增值稅附表4加計(jì)抵減少計(jì)提了24.94元,這個(gè)怎么把少計(jì)提的計(jì)提上呢
我們是溫泉水樂園的,有客人受傷,我們賠償了費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)入什么科目
老師,送出去的商品視同銷售,沒收錢應(yīng)該咋記賬,記到哪個(gè)科目
自然人買了個(gè)機(jī)械在自己頭上,他頭上有個(gè)個(gè)體工商戶,想把車當(dāng)公司成本,可不可以他個(gè)人賣到個(gè)體,就要他個(gè)人開發(fā)票到他個(gè)體?
老師早上好!我想請問一下哪些類別的發(fā)票需要備注項(xiàng)目名稱地址等
長期股權(quán)投資被動(dòng)稀釋權(quán)益法核算,稀釋后還是權(quán)益法核算,差額計(jì)入資本公積,還是投資收益
每股收益是不是等于凈利潤/普通股股數(shù),每股凈資產(chǎn)=所有者權(quán)益總額/普通股股數(shù)
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些?原文是怎么規(guī)定的?
老師,無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)的折舊,哪個(gè)是當(dāng)月哪個(gè)是次月?我記混淆了
寫題不對吧?為什么答案里面要除以6%呢?
稅務(wù)師8月份可以報(bào)名嗎
昨天填了加計(jì)抵減扣除聲明,然后做了進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減,申報(bào)了增值稅,表四也填了,這個(gè)是不是例行通知?
你填寫了附表四的本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額嗎?
對的,然后主表那里,我算了幾次是有抵減到的
那就確認(rèn)就可以的
那我回復(fù)已核實(shí)做了加計(jì)抵減,請知悉,可以嗎
你好 可以這么回復(fù)的
好的,多謝老師,新年快樂!
不用客氣 新年快樂