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老師,這個累計折舊的費用月底需要轉到本年利潤嗎,就是說需要做下面這個分錄嗎: 借:本年利潤5742.84 貸:銷售費用 折舊683.34 管理費用 折舊5059.5

老師,這個累計折舊的費用月底需要轉到本年利潤嗎,就是說需要做下面這個分錄嗎:
借:本年利潤5742.84 
   貸:銷售費用 折舊683.34   管理費用 折舊5059.5
2021-02-09 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-09 15:46

你好!是的,需要接轉到本年利潤的

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你好!是的,需要接轉到本年利潤的
2021-02-09
你好,你不想盈利,把這個管理費用改成利潤分配,未分配利潤匯算清繳需要調(diào)增。
2023-02-15
你好; 你是要調(diào)整跨年的數(shù)據(jù)的; 你是什么準則的;? 不能直接用管理費用科目去補的?
2024-07-23
你好 紅沖也用?以前年度調(diào)整損益負數(shù)? ?其他的都對?
2024-02-04
是的,多計提的折舊需要做納稅調(diào)增
2022-05-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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