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老師好,要紅沖累計(jì)折舊(使用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)以前的會(huì)計(jì)分錄是借管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸累計(jì)折舊。那么我跨年紅沖去年一年的累計(jì)折舊,是做負(fù)數(shù)哦借管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸累計(jì)折舊 負(fù)數(shù)。這樣導(dǎo)致利潤(rùn)表的利潤(rùn)是盈利的,這樣需要怎么調(diào)整

2023-02-15 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-15 16:09

你好,你不想盈利,把這個(gè)管理費(fèi)用改成利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳需要調(diào)增。

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快賬用戶(hù)9681 追問(wèn) 2023-02-15 16:10

未分配利潤(rùn)匯算清繳需要調(diào)增。會(huì)盈利嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-15 16:12

這個(gè)不清楚,你去年的利潤(rùn)是多少,然后你調(diào)整的金額又是多少。

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快賬用戶(hù)9681 追問(wèn) 2023-02-15 16:12

因?yàn)槔塾?jì)折舊是之前遺留的問(wèn)題,現(xiàn)在稅務(wù)局要求累計(jì)折舊轉(zhuǎn)出,也就是管理費(fèi)用也要轉(zhuǎn)出。之前公司的固定資產(chǎn)是6500多萬(wàn),我這邊收購(gòu)這家公司也就一直延續(xù)下來(lái)一直折舊了,然后稅務(wù)局說(shuō)沒(méi)有相關(guān)依據(jù)的就把折舊轉(zhuǎn)出。確實(shí)沒(méi)有相關(guān)依據(jù)

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快賬用戶(hù)9681 追問(wèn) 2023-02-15 16:14

累計(jì)折舊紅沖后,資產(chǎn)負(fù)債表中要怎么調(diào)整了

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齊紅老師 解答 2023-02-15 16:15

你只回復(fù)我去年利潤(rùn)是多少,調(diào)整的金額是多少?

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快賬用戶(hù)9681 追問(wèn) 2023-02-15 16:17

去年利潤(rùn)是-670萬(wàn)元,調(diào)整也是670萬(wàn)元

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齊紅老師 解答 2023-02-15 16:20

不需要交稅的,你的利潤(rùn)最后是零。

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快賬用戶(hù)9681 追問(wèn) 2023-02-15 16:22

嗯嗯,現(xiàn)在稅務(wù)局先叫更正電子稅務(wù)局中的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和企業(yè)所得稅年報(bào),那么我要更正利潤(rùn)表,資產(chǎn)負(fù)債表需要更正嗎(要是需要更正怎么更正)

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齊紅老師 解答 2023-02-15 16:24

那你反結(jié)賬修改借累計(jì)折舊, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)做這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,需要修改的未分配利潤(rùn)增加,累計(jì)折舊增加

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快賬用戶(hù)9681 追問(wèn) 2023-02-15 16:26

那你反結(jié)賬修改借累計(jì)折舊, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)做這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,需要修改的未分配利潤(rùn)增加,累計(jì)折舊增加。老師 沒(méi)聽(tīng)懂

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齊紅老師 解答 2023-02-15 16:28

你反結(jié)賬修改,因?yàn)槎悇?wù)局要求修改你第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,不是嗎? 你做到今年的話,你財(cái)務(wù)報(bào)表就不需要修改了。

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快賬用戶(hù)9681 追問(wèn) 2023-02-15 16:29

稅務(wù)局要求修改19年的,20年 21年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和企業(yè)所得稅年報(bào)

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齊紅老師 解答 2023-02-15 16:31

那你問(wèn)下你稅務(wù)局季度預(yù)繳的這個(gè)需不需要修改,這個(gè)需要修改的,因?yàn)槟陥?bào)和預(yù)繳的需要一致。

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快賬用戶(hù)9681 追問(wèn) 2023-02-15 16:32

只要修改年報(bào),預(yù)繳的不用修改

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齊紅老師 解答 2023-02-15 16:34

你好,那就做到今年上面的分錄,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的。

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齊紅老師 解答 2023-02-15 16:34

未分配利潤(rùn)金額是零,然后累計(jì)折舊減670萬(wàn)。

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快賬用戶(hù)9681 追問(wèn) 2023-02-15 16:53

資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值是多少就是多少了

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齊紅老師 解答 2023-02-15 16:54

對(duì)的,是的,是這么做,是這么理解的。

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你好,你不想盈利,把這個(gè)管理費(fèi)用改成利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳需要調(diào)增。
2023-02-15
你好 紅沖也用?以前年度調(diào)整損益負(fù)數(shù)? ?其他的都對(duì)?
2024-02-04
同學(xué)你好! 是不是這個(gè)差異,在做2022年所得稅清算后,才后現(xiàn)的,是要更正申報(bào)2022年的所得稅報(bào)表,對(duì)嗎? 如果是的話,就在2022年的所得稅報(bào)表中,按照正確的費(fèi)用填寫(xiě)就行
2024-02-22
您好 匯算時(shí) 主要看之前計(jì)提的管理費(fèi)用-折舊費(fèi)是否構(gòu)成重要性 如果不重要的 調(diào)整當(dāng)年的留存收益即可 不需要追涉 如果重大 則需要追溯
2024-02-22
你好,不是的,2023年直接借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整。 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2024-02-22
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