同學(xué)、 你好 是可以這么改的。
我現(xiàn)在寺院幫忙,之前固定資產(chǎn)都沒入賬,現(xiàn)在經(jīng)過清理準(zhǔn)備把資產(chǎn)帳建起來,我是這樣批的分錄,您看正確嗎? 1、借:無形資產(chǎn)—土地 貸:資本公積 攤銷分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:累積攤銷 2、借:固定資產(chǎn)—房產(chǎn) 貸:固定基金 提折舊分錄: 借:管理費(fèi)用—折舊 貸:累計(jì)折舊 您看這樣對(duì)嗎?
之前年份的固定資產(chǎn)折舊今年沖紅了,借方:累計(jì)折舊,貸方:利潤分配-未分配利潤,那么這個(gè)沖減的金額需要做匯算清繳調(diào)整嗎,之前累計(jì)折舊的時(shí)候,是借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊
請(qǐng)問:更正以前年度的折舊費(fèi),2022年發(fā)現(xiàn)2019-2021年的累計(jì)折舊二級(jí)科沒按資產(chǎn)分類直接用資產(chǎn)名稱,2019-2021年計(jì)提折舊時(shí): 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊-大眾汽車 -美的空調(diào) 這種情況現(xiàn)在更正按資產(chǎn)分類入帳,需要按2019-2021年原憑證紅字再藍(lán)色更正嗎? 還是做一筆分錄直接把累計(jì)折舊明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)到正確的分類科目,如: 貸:累計(jì)折舊-大眾汽車(負(fù)數(shù)金額) -美的空調(diào)(負(fù)數(shù)金額) 貸:累計(jì)折舊-運(yùn)輸工具(正數(shù)金額) -家具器具用具等(正數(shù)金額)
固定資產(chǎn)如果有少計(jì)提的金額怎么更正憑證,借管理費(fèi)用—折舊 金額是負(fù)數(shù),把之前計(jì)提的折舊全部紅沖,帶累計(jì)折舊 金額也是負(fù)數(shù),把之前計(jì)提的折舊也全部沖紅 更正是借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,金額是正確的金額,可以這樣改嗎
老師我21年5月空調(diào)折舊按3年舊了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,現(xiàn)在折舊表打算改回5年,金額是2989.25,金額不大,我是不是可以這個(gè)月做一張沖紅的憑證借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)負(fù)數(shù)2989.25;貸:累計(jì)折舊-空調(diào)負(fù)數(shù)2989.25;然后按5年的數(shù)據(jù)繼續(xù)折舊?可以這樣處理嗎?
老師,公司涉及股權(quán)變更,股東繳納了個(gè)稅及印花稅,實(shí)質(zhì)上沒有分紅,請(qǐng)問企業(yè)要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?如果不處理,未分配利潤還是原來那么多,
老師,匯算清繳的申報(bào)總表的管理費(fèi)用不是應(yīng)該從附表里面直接取數(shù)嗎,我這個(gè)附表填完了之后沒有上主表上呢,還有主表哪些是需要手動(dòng)填寫呢
你好老師請(qǐng)問我用以前年度損益科沖銷了去年每個(gè)月多計(jì)提的工資,那這部分的數(shù)據(jù)是減利潤表哪個(gè)月的呢
老師,12月開的發(fā)票,1月紅沖了,12月的主營收算紅沖的這張票嗎
這部分是不是可以直接不填
老師,工資一年超過12萬的話,匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)交稅嗎?
老師你好 想出口產(chǎn)品 現(xiàn)在需要辦理對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案表嗎。想出口產(chǎn)品 需要辦理哪些手續(xù)和證書
老師,收購糧食企業(yè),收進(jìn)來再買,這屬于什么行業(yè)?屬于商貿(mào)企業(yè)嗎?
燃?xì)庑袠I(yè),營業(yè)收入2419萬,安措費(fèi)怎么提?。糠咒浽趺磳??
外貿(mào)公司如果多收匯很多,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
給我發(fā)個(gè)正確的分錄,可以嗎
同學(xué) ,把之前計(jì)提的折舊也全部沖紅? 借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸 累計(jì)折舊 負(fù)數(shù)? 重新正確的。 借 管理費(fèi)用 正確正數(shù) 貸 累計(jì)折舊 ?正確正數(shù)
可以做成一筆憑證嗎
同學(xué) 你好 這個(gè)分開來做 比較清晰一點(diǎn)。