你好,同學(xué) 去大廳更正處理
老師我1.3.4.5月收了4080000萬(wàn)的加工費(fèi),因?yàn)橹拔覀児疽恢边\(yùn)轉(zhuǎn)不正常,一個(gè)月就上10多天班,其他都在檢修,從8月份開(kāi)始才生產(chǎn)正常點(diǎn),這個(gè)加工費(fèi)我一直掛在預(yù)收賬款下面,沒(méi)有確認(rèn)收入做納稅申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局的叫我要按征稅所屬期申報(bào),要我繳納滯納金和稅費(fèi),可是我都沒(méi)有正常生產(chǎn),怎么正常申報(bào),我本來(lái)是說(shuō)12月底一次性確認(rèn)收入再申報(bào),可稅局的不同意,這種情況怎么辦,如果要按正常所屬期申報(bào)那我這個(gè)滯納金要怎么計(jì)算
我發(fā)現(xiàn)自己2020年到現(xiàn)在有10個(gè)月份的個(gè)稅收入都報(bào)錯(cuò)了可怎么辦 一個(gè)月不就有五次申報(bào)機(jī)會(huì)嗎 而且不是還得按順序來(lái)報(bào)嗎 否則無(wú)法更正成功 老師怎么辦
老師個(gè)人所得稅是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào)嗎,還是當(dāng)月發(fā)放,申報(bào)上月,我們一個(gè)員工22年五月入職,老單位幫他申報(bào)個(gè)稅,新單位也申報(bào)了那個(gè)月,匯算清繳就不對(duì)了,這個(gè)是老單位更正還是新單位更正,老單位是當(dāng)月申報(bào)上月,新單位是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月。有老師提到我做一個(gè)月的零申報(bào),變成次月申報(bào)。那員工們多申報(bào)的一個(gè)月個(gè)調(diào)稅還給他們嗎?如何還,有員工在問(wèn),怎么處理
指定@郭老師繼續(xù)回答, 一次性發(fā)幾個(gè)月的工資,個(gè)稅怎么算?怎么報(bào) 發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅的一到本月份的收入減去一到本月份的扣除)*稅率-速算扣除-之前月份預(yù)繳 以前每個(gè)月工資都達(dá)不到交個(gè)稅標(biāo)準(zhǔn)?,F(xiàn)在合起來(lái)9000多,前面一個(gè)月份已經(jīng)報(bào)了可以按減去報(bào)過(guò)的金額申報(bào)嗎 那如果還是產(chǎn)生個(gè)稅怎么做賬 之前都預(yù)提過(guò),現(xiàn)在放一起報(bào)就有個(gè)稅了
老師,公司個(gè)稅一直零申報(bào),但之前的會(huì)計(jì)在6月和7月份報(bào)了老板3500元/月的工資?,F(xiàn)在公司有收入了,想一次性發(fā)完并申報(bào)老板1-10月份的工資(除6月和7月外),但現(xiàn)在系統(tǒng)提示上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,回到1月份修改也不成功,怎么辦?
這個(gè)趙盼盼不是我,,代表財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是趙盼盼嗎,怎樣看我是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是辦稅員
老師,就是手撕定額發(fā)票5元面值的,存根聯(lián)丟了9本,一定要去國(guó)稅繳銷(xiāo)么,一定要去國(guó)稅繳銷(xiāo)么,稅都是按照無(wú)票收入早就報(bào)掉了
老師好,請(qǐng)問(wèn)深圳社保增員流程
老師我們公司是一般納稅人,問(wèn)一下老師專(zhuān)票和普票怎么換算呢?
老師還有一個(gè)問(wèn)題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個(gè)人所得稅,那個(gè)稅由合作社自行申報(bào)交稅嗎
老師 房企賣(mài)房,一般納稅人,一般方法,減地款,為啥不減地稅算土增的時(shí)候就扣了地稅,想知道原理
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么辯別,有什么不同
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個(gè)季度我們開(kāi)票金額是20萬(wàn),是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?如果開(kāi)票金額是35萬(wàn),應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷(xiāo)商。廠家那邊有個(gè)業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費(fèi)的活動(dòng)。話費(fèi)是我們先墊付給客戶(hù)那邊充值進(jìn)去,這個(gè)就產(chǎn)生了成本。但是廠家開(kāi)增值稅電子普通發(fā)票項(xiàng)目有預(yù)付卡。我這邊這個(gè)發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
老師自己不能弄嗎
你自己10月,你改不了那么多
收入應(yīng)該是3000 我填成0了 怎么辦
更正處理,你這個(gè)申報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤
老師會(huì)不會(huì)罰錢(qián)
不會(huì),你這屬于申報(bào)錯(cuò)誤,都不繳納稅
不更正會(huì)有什么后果
你這會(huì)計(jì)賬上不一致,賬上費(fèi)用不允許扣除
我能不能自己修改 先修改 2 3 4 5 6 下個(gè)月在修改 6 7 8 9 10 一個(gè)月不是有五次嗎
也可以,最終更為一致就可以
你說(shuō)我修改2020年 2 3 4 5 6 的時(shí)候 后面的 6 7 8 9 10 可以等到下個(gè)月再申報(bào)嗎
我聽(tīng)說(shuō) 修改的時(shí)候 還得按順序改到當(dāng)時(shí)日期
還得按順序更正申報(bào)到日期 是真的嗎
可以的,你自己選擇修改順序,這個(gè)不固定
那我這3月份還有四五個(gè)沒(méi)更正怎么辦 [快哭了]可是不是只有五次機(jī)會(huì)嗎
讓你去大廳處理 你不愿意,你就分時(shí)間更正即可
可是3月1號(hào) 匯算清繳 不就不能更正了嗎
3-6月匯算,你后面晚點(diǎn)匯算處理
或,你去大廳一次更正不就行了
老師如果不更正會(huì)怎么樣
不更正,你這個(gè)工資就不能稅前扣除。 要求你補(bǔ)稅