您好 ,如果是招待客人的記業(yè)務(wù)招待費 ,如果是出差的記差旅費。
現(xiàn)金支票存根是寫的住宿費和汽油費,開來的發(fā)票是餐飲辦公費,這種的怎么辦老師
老師您好,請問員工的住宿發(fā)票和餐飲發(fā)票可以一起算差旅費報銷嗎?還是餐飲發(fā)票單獨算業(yè)務(wù)招待費?
老板拿去年的票來報銷,油費,住宿費,餐飲費,這些是出什么科目?餐飲是招待費,那油費和住宿費呢?
不是本公司員工,拿來發(fā)票可以報銷么?涉及到加油費、餐費、機票、住宿這些
小公司只有老板一個人,他拿了一些費用發(fā)票,餐飲,住宿,米和油,電器之類的發(fā)票來報銷,那這些可以入賬嗎,入哪個科目
你好,我想問一下關(guān)于...你好,我想問一下關(guān)于中途建賬,我司以前沒有賬務(wù)處理,中途建賬套,盤點資產(chǎn)負債倒計差額計入未分配利潤,但是為了方便看建賬-以后的利潤,我想把屬于建賬前倒計差額放入資本公積科目可以嗎?(以后資本公積科目應(yīng)該也用不上),我認為這個倒計差額就是個試算平衡數(shù)據(jù),在后期沒多大作用。
你好,我們和商家結(jié)算假如商家應(yīng)返還給我們的服務(wù)費A+B項目是64903元,C業(yè)務(wù)128000客戶把收入打給我們了本來是應(yīng)該直接給商家的,所以我們拿128000-應(yīng)收的服務(wù)費64903=63097 我做內(nèi)賬 可以把63097直接計入C的成本嗎 如果不是正確的怎么做
公司是小規(guī)模納稅人,2025年沒有開過票,目前銀行資金有1,167.32,其他應(yīng)收款法人的有2,196.12,實收資本56000,未分配利潤-51,996.56,現(xiàn)在要注銷公司,請問賬目還需要調(diào)賬一下嗎?
旅游行業(yè)如果選擇差額征收,只能開普票給客戶對嗎?
老師好,購買理財產(chǎn)生的收益 要不要交增值稅的
金蝶kis專業(yè)版4月份已經(jīng)過賬,怎么反過賬
老師,有沒有印花稅稅源明細表和申報表的空白報表
你好,請問,查看三大報表,是否正確主要看什么地方?
老師,我想問下一般納稅人二手車統(tǒng)一發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師,如果醫(yī)療商貿(mào)企業(yè),稅收編碼不小心寫錯了,上月開的,這樣怎么處理,涉及金額15000這樣