你好 可以做招待費(fèi) 這個(gè)客戶的做銷售費(fèi)用招待費(fèi)
老師,公司沒有什么業(yè)務(wù),這個(gè)月就只計(jì)提工資,還有用現(xiàn)金支出1300的招待費(fèi),分錄是不是這樣寫?和月底做的結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì)? 招待客戶支出 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1300 貸:庫(kù)存現(xiàn)金1300 計(jì)提職工工資 借:管理費(fèi)用-工資3500 貸:應(yīng)付職工薪酬3500 月底做結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤(rùn)4800 貸:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1300 -工資3500
你好老師,公司老板買沃柑送禮,那么貼紙和膠帶,一起算業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎,那么分錄是不是管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)老板買的禮品,用來(lái)送客戶的,要記入什么科目呢?是管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)不?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)單位購(gòu)買的白酒,用于招待送禮的,記入科目銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待和管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待是都可以么?
老師您好!問(wèn)一下費(fèi)用的問(wèn)題,老板屬于業(yè)務(wù),也屬于總經(jīng)辦,那他的費(fèi)用報(bào)銷怎么歸屬?銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)?管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)?是看實(shí)際情況兩個(gè)費(fèi)用都可以用嗎?還是只能管理費(fèi)用
老師加收稅點(diǎn),不含稅金額開具217621.29所有的稅一共要加收多少的稅點(diǎn)呀
問(wèn)下,我們有個(gè)異地項(xiàng)目,借用人家公司資質(zhì)投標(biāo)成功的,我們掛靠方到時(shí)開票給被掛靠方把工程款取回來(lái),問(wèn)下被掛靠方異地個(gè)稅要不要申報(bào)
老師,我要進(jìn)電子稅務(wù)局查誰(shuí)是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?在哪里查?
老師請(qǐng)教一下,每天在一小餐館安排員工餐,在該餐館的消費(fèi),該老板無(wú)法就自身餐館提供發(fā)票給我,可以請(qǐng)老板在其他地方開替票嗎?
你好老師,想咨詢一下,公司做房產(chǎn)代理,然后有8份發(fā)票對(duì)方開給我司的,現(xiàn)在稽查局查到這8份發(fā)票虛開,但公司只有入帳2張,其他6份發(fā)票并沒有看到也沒有入帳,這個(gè)是要怎么回復(fù),入帳的2份發(fā)票入了費(fèi)用成本了要怎么處理
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口增值稅稅負(fù)率,分子:應(yīng)交稅+免抵退銷售額*退稅率,要不要再減去已退稅額?
賬面上有在建工程400多萬(wàn),但是錢是借的,還有沒付的,這種股權(quán)轉(zhuǎn)讓會(huì)有什么影響
老師,請(qǐng)問(wèn)開居間服務(wù)類發(fā)票選擇什么稅目好,是咨詢費(fèi)還是其它,所得稅前是否有扣除比例限制
給專家報(bào)銷的機(jī)票,高鐵,,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?進(jìn)哪個(gè)科目?
老師,做了增值稅申報(bào),但是稅款一直沒有繳納,有什么風(fēng)險(xiǎn)沒有???有一筆都好幾年了沒有繳納
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謝謝了老師。
不用客氣,工作愉快。
你好老師,問(wèn)一下老板,他說(shuō)是過(guò)完年貼蔬菜用的,我搞錯(cuò)了。分錄如何做好
貼蔬菜是膠帶貼蔬菜嗎 蔬菜是買來(lái)銷售的嗎
我們是菜場(chǎng)來(lái)的
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