銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待和管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待,都可以

老師,給客戶買茶葉送禮走銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?還是管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)
你好老師,公司老板買沃柑送禮,那么貼紙和膠帶,一起算業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎,那么分錄是不是管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師好,問(wèn)一下,銷售部門的業(yè)務(wù)招待費(fèi),可以放銷售費(fèi)用嗎,還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)都是放管理費(fèi)用
老師您好,請(qǐng)問(wèn)老板買的禮品,用來(lái)送客戶的,要記入什么科目呢?是管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)不?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)單位購(gòu)買的白酒,用于招待送禮的,記入科目銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待和管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待是都可以么?
請(qǐng)教,總公司的車,分公司使用,繳納保險(xiǎn)費(fèi),在分公司報(bào)賬可以不
2019年前虧損200萬(wàn),2020年-2025年9月盈利10萬(wàn),注銷時(shí),是不是不能彌補(bǔ)往年虧損?5年內(nèi)是怎么算?其他應(yīng)付款205萬(wàn)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是彌補(bǔ)往年虧損后繳納所得稅還是怎么樣?是205萬(wàn)-10萬(wàn)+10萬(wàn)來(lái)計(jì)算所得稅嗎?
發(fā)票開(kāi)出去3年了,金額為33000元,現(xiàn)在客戶說(shuō)要打折付款,實(shí)際只付30000元,怎么做憑證?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),年底做匯算清繳時(shí),業(yè)主平時(shí)不是按月發(fā)的有工資嗎?到年底,假如發(fā)了10萬(wàn)元,是不是這個(gè)10萬(wàn)元不能使用,要另外扣除了,就是調(diào)增?
物業(yè)公司名下有個(gè)自己的房產(chǎn),出租了一部分自用了一部分,現(xiàn)在稅管員聯(lián)系補(bǔ)交2023年至2025的土地使用稅和房產(chǎn)稅,之前沒(méi)有這個(gè)稅種,現(xiàn)在稅源采集需要重新采集一下,請(qǐng)問(wèn)老師怎么具體操作了,有圖最好
未分配利潤(rùn)過(guò)大怎么處理?
老師這個(gè)金額包括工費(fèi)經(jīng)費(fèi)嗎?
我想問(wèn)下,外賬公司給我們做賬時(shí),房租費(fèi)是一年一付的,他沒(méi)有做任何計(jì)提,而是在12月底的那次賬中一次性扣減成本的,這樣做賬對(duì)嗎?有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)
一般納稅人企業(yè),今年匯算清繳的時(shí)候是小微企業(yè),但第三季度利潤(rùn)超過(guò)300萬(wàn),企業(yè)所得稅按25%預(yù)繳,那附加稅和印花稅還能享受減半征收嗎
那如果不辦理退稅對(duì)我們有什么影響呢


好的老師,還有一個(gè),如果是專票的話,招待的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,送禮的可以抵扣,如果是普票,就可以不管是呀?做賬分錄是一樣的做法
普票,就可以不管,分錄一樣
好的,謝謝老師
好的,祝你工作順利!