同學你好 1. 結轉進項稅額: 借:應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 貸:應交稅費--應交增值稅(進項) 2. 結轉銷項稅額: 借:應交稅費--應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 然后 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)
11月進項10萬,銷項11萬,未交1萬,會計怎么做賬
銷項稅6萬,進項10萬。會計科目怎么寫
進項票加計扣除10%怎么做賬。例如銷項稅10萬,進項稅5萬,加計扣除0.5萬,請問這三個分錄怎么寫?
本月銷項10萬元,進項15萬元,怎么把進項和銷項科目轉平,分錄怎么做?那位老師給個分錄
老師:進項稅6萬元,銷項稅10萬元,應交增值稅4萬元。那么,整個做賬過程分錄怎么寫???
請問老師匯算清繳有退稅,有沒有被稅局查賬的風險
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售普票不30萬,免增值稅,這個免得增值稅需要做分錄嗎, 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免征增值稅 需要寫這個分錄嗎
公司是小規(guī)模請問印花稅每月應該如何統(tǒng)計計算
員工在上班期間,突然感覺不舒服,去醫(yī)院做檢查,交款人是員工名字,這張醫(yī)院的票據(jù)可以報銷嗎?
老師你好,一般納稅人公司,本月有銷項稅,沒有進項稅,但是有留底稅額,留底稅額小于銷項稅,這個怎么做賬務處理,做分錄
企業(yè)2024年成立,財務軟件是11月才買的賬信云基礎款,由于剛開始很多功能都不會,所以很多模塊并沒有用起來,還是以手工帳為主,請問稽查的時候會有影響嗎?
有哪位老師清楚,2010年之前沒有簽合同,2010年至今這個月補簽的合同,還有沒有法律效力?
金碟會計軟件結了賬之后就不能修改憑證了嘛?
請問,買水魚共用了50元,還付了加工費80元,那當天水魚采購成本就是130元了?
你好,家居屬于什么行業(yè)?