借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅10,貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅5,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5 借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5,貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,5 借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅0.5,貸,其他收益0.5 借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅4.5,貸,銀行存款4.5
進(jìn)項(xiàng)票加計(jì)扣除10%怎么做賬。例如銷項(xiàng)稅10萬,進(jìn)項(xiàng)稅5萬,加計(jì)扣除0.5萬,請(qǐng)問這三個(gè)分錄怎么寫?
老師符合條件增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除10%,分錄怎么做呀例如進(jìn)項(xiàng)10萬,加扣1萬
增值稅加計(jì)扣除10%進(jìn)項(xiàng)稅631這個(gè)分錄怎么寫
加計(jì)扣除10%進(jìn)項(xiàng)稅額怎么分錄入賬
進(jìn)項(xiàng)稅10%加計(jì)扣除的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢?
你好,老師!應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬上二級(jí)明細(xì)只有工資,沒有其他,但在生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用明細(xì)賬里都有工資,福利費(fèi),社保等,這個(gè)會(huì)計(jì)除了工資,其他都沒計(jì)入應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,那么匯算清繳時(shí)填A(yù)105050表中的福利費(fèi)社保經(jīng)費(fèi)等要是按應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬填是沒數(shù)的,要是按生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用填是有數(shù)的,我按哪個(gè)填呢?
老師,我們每個(gè)月發(fā)一次安全獎(jiǎng)和周衛(wèi)生獎(jiǎng)。都是以現(xiàn)金發(fā)放。我還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)入制造費(fèi)用—福利費(fèi)
老師,所得稅匯算清繳時(shí),信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
賣建筑材料的,學(xué)什么行業(yè)的實(shí)操課?
股東分紅記入哪個(gè)科目哪個(gè)明細(xì)科目?
匯算清繳時(shí),營(yíng)銷服務(wù)費(fèi) 填在期間費(fèi)用的什么地方?
老師報(bào)企業(yè)個(gè)稅是下什么軟件?在那下?
變更營(yíng)業(yè)范圍需要辦理銀行變更嗎?
2025年做2024年匯算清繳被認(rèn)定為不是小微企業(yè),那2025年預(yù)繳所得稅還可以是小微企業(yè)嗎
老師,請(qǐng)問我這樣寫對(duì)嗎?
你銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
老師是不是還要加上您先前寫的那兩個(gè)分錄,是現(xiàn)在這樣寫嗎? 還有第五步是在當(dāng)月認(rèn)證完寫還是在下月繳納的時(shí)候一起寫
是的,這樣是可以的額
那第五步是當(dāng)月做還是在下月繳納的時(shí)候做
繳納是在下月賬務(wù)處理的
第五步是加計(jì)抵扣的0.5萬這筆是當(dāng)月做嗎?