借應交稅費應交增值稅銷項10 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅15 貸應交稅費應交增值稅進項15
本月銷項10萬元,進項15萬元,怎么把進項和銷項科目轉(zhuǎn)平,分錄怎么做?那位老師給個分錄
你好,本月進項30萬元,銷項15萬元,購金稅盤及服務費440元,怎么做會計分錄,銀行已付稅
老師月末進項稅跟銷項稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?打比方有銷項稅八萬,進項稅5萬,怎么做分錄?
老師:進項稅6萬元,銷項稅10萬元,應交增值稅4萬元。那么,整個做賬過程分錄怎么寫啊?
假設一月份銷項20萬元,進項15萬元,相關(guān)會計分錄怎么寫?假設一月份銷項15萬元,進項20萬元,相關(guān)分錄怎么寫?
銀行存款總賬需不需要寫期初余額?
老師好,研發(fā)費用加計扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個項目做一個名單和編制還是把當年的總得研發(fā)人員和編制做個表?
匯算清繳里面的期間費用表,需要把銷管財費用分別年合計金額填入嗎
個體戶經(jīng)營所得,個人所得稅,是在自然人電子稅務局系統(tǒng)申報嗎
老師您好,我在做賬的過程當中,接手了前任會計的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請問我怎么調(diào)賬?
老師,公司購買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請問老師這56元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
劃線的是不是錯了,應該是庫存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費用—福利費,關(guān)于職工的福利費,是否可以放在匯算清繳報表的A105050表格的職工福利費支出里面。
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當于你要貸這筆款,必須是你要付對方公司的貨款之類的,錢必須打到對方公司的賬戶,其實又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟業(yè)務,對于對方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟業(yè)務,有沒有稅務風險和法律風險?
那轉(zhuǎn)出未交貸方的5萬怎么轉(zhuǎn)平啊老師
你好,借方余額,表示留底
我知道,那比如下月這個轉(zhuǎn)出未交增值稅能做平嗎
比如下月銷20,進10,怎么做平它
可以了 借應交稅費應交增值稅銷項20 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸應交稅費應交增值稅進項10 借轉(zhuǎn)出未交增值稅5 貸未交增值稅5
老師,比如我第一次提的問題里,有進項轉(zhuǎn)出2萬元,該怎么做分錄,麻煩您了…
怎么結(jié)轉(zhuǎn)
借應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出2 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,2 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2 貸應交稅費,未交增值稅2
本月銷項10萬元,進項轉(zhuǎn)出2萬,進項15萬元,怎么把進項和銷項科目轉(zhuǎn)平,是這樣的老師,怎么一塊做
我現(xiàn)在光給你寫三級科目, 借銷項10萬, 進項轉(zhuǎn)出2萬, 轉(zhuǎn)出未交增值稅3 貸進項。15
借應交稅費應交增值稅銷項10 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5 貸應交稅費應交增值稅進項15
這是您幫我做的第一個分錄,也可以這樣合起來嗎
不是啊 我都是安你重新提問的回復的 不是連貫的 我結(jié)轉(zhuǎn)的都是當月的數(shù)據(jù) 其他的看你轉(zhuǎn)出未交增值稅余額了
借應交稅費應交增值稅銷項10 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅15 貸應交稅費應交增值稅進項15
我意思做的這個能按我剛那樣合起來做一筆嗎
本月銷項10萬元,進項轉(zhuǎn)出2萬,進項15萬元,怎么把進項和銷項科目轉(zhuǎn)平,是這樣的老師,怎么一塊做 這個不是 加了一個進項轉(zhuǎn)出啊 肯定不一定
借應交稅費應交增值稅銷項10萬 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出2萬 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬 貸應交稅費應交增值稅進項15萬, 我不是給你寫了嗎?只不過是都是三級科目而已。 前面的沒有給你寫
好的,這個月底必須結(jié)轉(zhuǎn)平嗎,年底一次轉(zhuǎn)平可以嗎
你好,年末月末做都可以自己選擇。
那年末和月末分錄一樣的吧
的是一樣的 月末結(jié)轉(zhuǎn)的年末就不需要再結(jié)轉(zhuǎn)。
好的,那您忙,謝謝了
不用客氣 工作愉快