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本月銷項10萬元,進項15萬元,怎么把進項和銷項科目轉(zhuǎn)平,分錄怎么做?那位老師給個分錄

2021-07-15 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-15 17:37

借應交稅費應交增值稅銷項10 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅15 貸應交稅費應交增值稅進項15

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快賬用戶3840 追問 2021-07-15 17:38

那轉(zhuǎn)出未交貸方的5萬怎么轉(zhuǎn)平啊老師

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齊紅老師 解答 2021-07-15 17:42

你好,借方余額,表示留底

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快賬用戶3840 追問 2021-07-15 17:43

我知道,那比如下月這個轉(zhuǎn)出未交增值稅能做平嗎

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快賬用戶3840 追問 2021-07-15 17:44

比如下月銷20,進10,怎么做平它

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齊紅老師 解答 2021-07-15 17:47

可以了 借應交稅費應交增值稅銷項20 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸應交稅費應交增值稅進項10 借轉(zhuǎn)出未交增值稅5 貸未交增值稅5

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快賬用戶3840 追問 2021-07-15 17:52

老師,比如我第一次提的問題里,有進項轉(zhuǎn)出2萬元,該怎么做分錄,麻煩您了…

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快賬用戶3840 追問 2021-07-15 17:52

怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2021-07-15 17:55

借應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出2 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,2 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2 貸應交稅費,未交增值稅2

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快賬用戶3840 追問 2021-07-15 17:56

本月銷項10萬元,進項轉(zhuǎn)出2萬,進項15萬元,怎么把進項和銷項科目轉(zhuǎn)平,是這樣的老師,怎么一塊做

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齊紅老師 解答 2021-07-15 18:00

我現(xiàn)在光給你寫三級科目, 借銷項10萬, 進項轉(zhuǎn)出2萬, 轉(zhuǎn)出未交增值稅3 貸進項。15

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快賬用戶3840 追問 2021-07-15 18:04

借應交稅費應交增值稅銷項10 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5 貸應交稅費應交增值稅進項15

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快賬用戶3840 追問 2021-07-15 18:04

這是您幫我做的第一個分錄,也可以這樣合起來嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-15 18:08

不是啊 我都是安你重新提問的回復的 不是連貫的 我結(jié)轉(zhuǎn)的都是當月的數(shù)據(jù) 其他的看你轉(zhuǎn)出未交增值稅余額了

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快賬用戶3840 追問 2021-07-15 18:13

借應交稅費應交增值稅銷項10 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅15 貸應交稅費應交增值稅進項15

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快賬用戶3840 追問 2021-07-15 18:14

我意思做的這個能按我剛那樣合起來做一筆嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-15 18:16

本月銷項10萬元,進項轉(zhuǎn)出2萬,進項15萬元,怎么把進項和銷項科目轉(zhuǎn)平,是這樣的老師,怎么一塊做 這個不是 加了一個進項轉(zhuǎn)出啊 肯定不一定

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齊紅老師 解答 2021-07-15 18:17

借應交稅費應交增值稅銷項10萬 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出2萬 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬 貸應交稅費應交增值稅進項15萬, 我不是給你寫了嗎?只不過是都是三級科目而已。 前面的沒有給你寫

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快賬用戶3840 追問 2021-07-15 18:18

好的,這個月底必須結(jié)轉(zhuǎn)平嗎,年底一次轉(zhuǎn)平可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-15 18:21

你好,年末月末做都可以自己選擇。

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快賬用戶3840 追問 2021-07-15 18:32

那年末和月末分錄一樣的吧

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齊紅老師 解答 2021-07-15 18:40

的是一樣的 月末結(jié)轉(zhuǎn)的年末就不需要再結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶3840 追問 2021-07-15 18:47

好的,那您忙,謝謝了

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齊紅老師 解答 2021-07-15 18:50

不用客氣 工作愉快

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借應交稅費應交增值稅銷項10 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅15 貸應交稅費應交增值稅進項15
2021-07-15
你好 假設一月份銷項20萬元,進項15萬元 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)20萬, 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)15萬, 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5萬 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5萬, 貸:應交稅費—未交增值稅5萬 假設一月份銷項15萬元,進項20萬元 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)15萬, 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5萬 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)20萬
2022-03-21
您好, 借:應交稅費——未交增值稅 5 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5 以下是稅法書上寫的分錄 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應交稅費——未交增值稅,用 應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 , 看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2024-10-03
借應交稅費應交增值稅銷項10 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅6 貸應交稅費應交增值稅進項6 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,4 貸應交稅費,未交增值稅4
2022-01-03
你好,是做440的費用分錄? 本月進項30萬元,銷項15萬元,根據(jù)你這個描述,不需要 繳納增值稅啊?
2021-07-29
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