你好 假設(shè)一月份銷項(xiàng)20萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)15萬(wàn)元 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)20萬(wàn), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)15萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5萬(wàn), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅5萬(wàn) 假設(shè)一月份銷項(xiàng)15萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)20萬(wàn)元 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)15萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)20萬(wàn)
本月銷項(xiàng)10萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)15萬(wàn)元,怎么把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)科目轉(zhuǎn)平,分錄怎么做?那位老師給個(gè)分錄
你好,本月進(jìn)項(xiàng)30萬(wàn)元,銷項(xiàng)15萬(wàn)元,購(gòu)金稅盤及服務(wù)費(fèi)440元,怎么做會(huì)計(jì)分錄,銀行已付稅
假設(shè)一月份銷項(xiàng)20萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)15萬(wàn)元,相關(guān)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?假設(shè)一月份銷項(xiàng)15萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)20萬(wàn)元,相關(guān)分錄怎么寫?
寫會(huì)計(jì)分錄:20×1年12月15日,銷售給c公司一臺(tái)設(shè)備,售價(jià)(不合增值稅)為20萬(wàn)元。按合同規(guī)定,甲公司將于20×2年2月15日購(gòu)回,價(jià)款為20.3萬(wàn)元(不合增值稅)。20年2月15日,甲公司將設(shè)備購(gòu)回,款項(xiàng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。該設(shè)備實(shí)際成本為15萬(wàn)元。
2022年12月15日,銷售給C公司一臺(tái)設(shè)備,售價(jià)(不合增值稅)為20萬(wàn)元。按合同規(guī)定,甲公司將于2023年2月15日購(gòu)回,價(jià)款為20.3萬(wàn)元(不合增值稅)。2023年2月15日,甲公司將設(shè)備購(gòu)回,款項(xiàng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。該設(shè)備實(shí)際成本為15萬(wàn)元。寫出相關(guān)分錄
老師,有一家公司給我們開(kāi)了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對(duì)方,我們也不用這個(gè)票,怎么處理?
老師,通過(guò)居委會(huì)給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報(bào)以后利潤(rùn)沒(méi)有變化,那2023年的所得稅年報(bào)還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來(lái)26%的股權(quán),承諾6%的收益,那么標(biāo)準(zhǔn)做法是不是,以6%的溢價(jià)確定股權(quán)交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
備案新增開(kāi)票銀行信息,在開(kāi)票系統(tǒng)中是自動(dòng)帶過(guò)去,還是要手工新增?一般備案是立即生成還是要等幾天?
在濟(jì)南工作,公司在威海交的社保,這個(gè)有什么影響?
我現(xiàn)在持有某上市公司7%的股份。我通過(guò)場(chǎng)外協(xié)議收購(gòu)了該上市公司5%的股份,那么我報(bào)告披露義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)是10%還是12%?
備案新增開(kāi)票銀行信息,在開(kāi)票系統(tǒng)中是自動(dòng)帶過(guò)去,還是要手工新增?
老師,老板去年公司開(kāi)了十幾二十萬(wàn)服裝,羽絨服,
老師,去年我們給對(duì)方開(kāi)了張十多萬(wàn)的發(fā)票普票,對(duì)方今天說(shuō)讓我們紅沖掉,我們沖了是不是麻煩
能說(shuō)一下解析嗎
你好,具體是哪個(gè)地方不明白呢,我好給出針對(duì)性的回復(fù)?
都不太清楚,想看一下具體的解析思路
你好 假設(shè)一月份銷項(xiàng)20萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)15萬(wàn)元,銷項(xiàng)發(fā)生的時(shí)候計(jì)入貸方結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入借方,進(jìn)項(xiàng)發(fā)生計(jì)入借方結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入貸方,這樣余額才可以結(jié)平,然后差額計(jì)入?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),然后結(jié)轉(zhuǎn)到?應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)20萬(wàn), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)15萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5萬(wàn), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅5萬(wàn) 假設(shè)一月份銷項(xiàng)15萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)20萬(wàn)元 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)15萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)20萬(wàn)
最后一筆分錄還是不太懂
假設(shè)一月份銷項(xiàng)15萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)20萬(wàn)元 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)15萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)20萬(wàn) 銷項(xiàng)發(fā)生的時(shí)候計(jì)入貸方結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入借方,進(jìn)項(xiàng)發(fā)生計(jì)入借方結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入貸方,這樣余額才可以結(jié)平,然后差額計(jì)入?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)