同學(xué)你好 你們要先申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表才行
我方是銷(xiāo)售方10月份開(kāi)了一張發(fā)票給對(duì)方 對(duì)方已驗(yàn)證可發(fā)現(xiàn)明細(xì)錯(cuò)誤 已跨月要開(kāi)紅票 對(duì)方需要開(kāi)一張信息表給我們,我們?cè)僦匦麻_(kāi)具紅字發(fā)票 。比如開(kāi)紅字發(fā)票的稅是3萬(wàn) 月底計(jì)算增值稅的時(shí)候是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)最后是加上這3萬(wàn)還是減去這3萬(wàn)呢??謝謝老師看到幫我會(huì)發(fā)下
老師,我們是購(gòu)買(mǎi)方,收到的專(zhuān)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的,是需要銷(xiāo)售方開(kāi)紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票給我們吧,另外,已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)的錯(cuò)誤的藍(lán)字發(fā)票不需要郵寄給銷(xiāo)售方吧
您好老師,收到專(zhuān)票開(kāi)錯(cuò)了,但已經(jīng)抵扣,處理步驟 1讓銷(xiāo)售方開(kāi)紅字, 2銷(xiāo)售方再開(kāi)一份正確的 3第一份錯(cuò)票給銷(xiāo)售方 共3步是不是老師,謝謝 謝謝老師
老師,您好。請(qǐng)問(wèn):我們公司是銷(xiāo)售方,銷(xiāo)售方在2024.5月份開(kāi)具了紅字專(zhuān)票,這筆銷(xiāo)售貨物是在2023年或2022年發(fā)生的,那時(shí)也已經(jīng)開(kāi)具了發(fā)票。 那么,老師,2024.5月份開(kāi)具的紅字專(zhuān)票的記賬分錄是做在當(dāng)期即2024.5月還是反結(jié)賬到2023年或2022年呢? 謝謝
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒(méi)有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個(gè)是按2500申報(bào)個(gè)稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個(gè)月都要交個(gè)稅啦?
老師 酒店初次開(kāi)荒保潔費(fèi)入哪個(gè)科目
個(gè)體有沒(méi)有 注銷(xiāo)前 注資款打齊這么一說(shuō)呢
老師,每年這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳都是怎么匯算?平時(shí)發(fā)票都是有的,基本上有費(fèi)用發(fā)票也都是差旅費(fèi),服務(wù)費(fèi),工資,房租這些。
老師好!我曾在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒(méi)有支付完我工資。我今年5月份去問(wèn)工資時(shí),法人說(shuō)房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒(méi)有和我簽訂合同)請(qǐng)問(wèn)一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分?jǐn)偟矫刻斓脑绮秃怂憷铮?/p>
老師,很久沒(méi)做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個(gè)增值稅不超過(guò)10萬(wàn)就免增值稅,但是開(kāi)銷(xiāo)售收入發(fā)票的時(shí)候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開(kāi)票就在當(dāng)月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)未投入使用,計(jì)提折舊是從哪個(gè)月算起
那個(gè)我知道,我糾結(jié)的是第一個(gè)錯(cuò)票給誰(shuí)
給開(kāi)票方就可以了哦
知道了,謝謝
你們用復(fù)印件就可以了
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
購(gòu)進(jìn)方有原件,您的意思是不給我們,我們銷(xiāo)售方用復(fù)印件嗎?
紅沖了的那個(gè)錯(cuò)誤的用復(fù)印件做就行了 新開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票需要給你們的
我是銷(xiāo)售方,本來(lái)行清楚,又二胡了現(xiàn)在
銷(xiāo)售方的話收回錯(cuò)誤的藍(lán)字發(fā)票 開(kāi)紅字發(fā)票 然后再開(kāi)正確的藍(lán)字發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方