你好,有沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒有做賬?
你好老師請問,增值稅申報(bào)表的留抵稅額與賬上未交增值稅期末借方余額差127758.96,賬上的數(shù)大。該怎么調(diào)整好?
老師,增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額是613.26,但是未交增值稅借方是1138.96,這個(gè)的話大概是什么原因?qū)е碌哪?/p>
增值稅申報(bào)表,32欄期末未繳稅是負(fù)的,是什么原因?qū)е碌模? 可以抵本期應(yīng)繳稅嗎?
老師,賬上的未交增值稅借方發(fā)生額,就是增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額嗎?
老師,增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額,在賬上沒有轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目,但是金額和未交增值稅借方期末余額一直,這是什么情況呢?
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購買進(jìn)來的魚,放在魚塘里,客戶購買釣魚票,我購入進(jìn)來的魚入什么會(huì)計(jì)科目, 我賣出出的釣魚票入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,應(yīng)收賬款被審計(jì)沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負(fù)數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個(gè)現(xiàn)在我下午大概測算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時(shí)候預(yù)提了4000多,然后今年的時(shí)候2月份的時(shí)候繳了一下,現(xiàn)在我還要補(bǔ)1萬多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下
兩個(gè)題目都是一般納稅人,一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入一個(gè)不計(jì)入我還是沒有看明白,
企業(yè)所得稅申報(bào)中,不免稅的收入10萬,免稅的收入5萬,在年報(bào)第一欄次營業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費(fèi),做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不就都要更正了
老師請問固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報(bào)銷有加油的票可以入費(fèi)用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
沒有,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出沒有
你好,其實(shí)應(yīng)該每個(gè)月賬做好都要核對的,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)每月核對下
他從19年開始就對不上
如果一直都對不上,把這個(gè)金額記錄到主營業(yè)務(wù)成本里去,把它做平。
嗯呢,我想著新一年度就把它做好,那這個(gè)金額可以轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是嗎
你好是的,把這個(gè)差額部分計(jì)到主營業(yè)務(wù)成本里去。
老師,那正常的話應(yīng)該期末留抵稅額的金額跟未交增值稅這個(gè)科目的金額是一樣的,增值稅和進(jìn)項(xiàng)稅的期末金額是平的嗎
你好是的,正常情況下是一致的
好的,那我還是調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本吧,從頭找錯(cuò)誤的話時(shí)間太長了
你好是的可以這樣處理的