你好,之前分錄是怎么做的?
老師,今天稅務局給我們打電話說2018年我們收到的發(fā)票20多萬這家公司跑了,稅務局要們我們補交稅金,該怎么辦?
老師你好,請問對方公司跑路了,給我們的發(fā)票稅務局打電話說進項要轉出,這個怎么做帳
去年銀行付款給對方,對方正常開票給我們公司。但是今年稅務局查到對方公司跑路了,就要把這張發(fā)票作廢進項轉出,我們公司白白損失幾千塊錢的發(fā)票,這筆款能計入營業(yè)外支出嗎?然后稅前抵扣
老師,您好。我們公司收到的一張專票,對方跑路了,之前稅務局已經(jīng)讓我們進項稅轉出了,現(xiàn)在收到稅務局通知,確認所得稅扣除情況,我們打算今年年報的時候調增,請問圖中的表格怎么填?
老師,您好。我們公司收到的一張專票,對方跑路了,之前稅務局已經(jīng)讓我們進項稅轉出了,現(xiàn)在收到稅務局通知,確認所得稅扣除情況,我們打算今年年報的時候調增,請問圖中的表格怎么填?發(fā)票問題情況選有問題嗎?
7.8.9月都沒有流水,怎樣做賬報稅
老師,再問一下,一般納稅人購買互貿(mào)區(qū)小規(guī)模納稅人的商品,享受一抵九的增值稅優(yōu)惠政策里,這里的一般納稅人必須是加工行業(yè)購買的小規(guī)模納稅人的原材料,還是說一般納稅人是商貿(mào)行業(yè)也行,只要是互貿(mào)區(qū)里的小規(guī)模公司都行?
老師,以前年度賬務處理錯誤,實際這筆費用是政府補助收入直接支付的 借費用 貸庫存現(xiàn)金 應該是 借應收賬款 貸政府補助收入 借費用 貸應收賬款 現(xiàn)在調整這個系統(tǒng)沒有調整以前年度損益科目,也沒有利潤分配-未分配利潤科目,只有一個累計結余科目 現(xiàn)在做紅沖 借庫存現(xiàn)金 貸累計結余 在做正確的分錄 借應收賬款 貸政府補助收入 借費用 貸應收賬款 但是月末接轉的時候這筆賬結轉不到始終不平衡,是什么原因
請問一下怎么理解第四問,不需要考慮第四個員工激勵收回的普通股嗎?
企業(yè)建廠房,外購電梯入固定資產(chǎn)還是長期待攤費用
老師,你好,請問學堂可以下用利潤表和資產(chǎn)負債表編制現(xiàn)金流量表的公式表格嗎?
老師,互貿(mào)區(qū)的意義是什么?商品出了互貿(mào)區(qū)不都要正常交稅的嗎?
行李箱模具費用放入什么科目
小規(guī)模公司七月份收了2500元的無票收入,但是還沒有開給對方提供服務,這個是計入預收賬款嗎?如果系預收賬款的會計分錄怎么寫用計增值稅嗎?借預收賬款2500,貸主營業(yè)務收入2475.25 貸應交稅費應交增值稅24.75,是這樣寫會計分錄嗎
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾?。?! 1、老師請幫忙分析一下生產(chǎn)分析,并寫結論,請補充附件解讀重點欄和指標問題欄、影響程度欄、行動建議欄、責任部門欄,這些從報表看應該怎么寫呢,文件發(fā)您郵箱了 2、凍結系統(tǒng)日期,如果也是真實是本月的,可以讓其他部門寫補單申請單,然后取消凍結日期,立即讓她補單到當月
之前是借管理費、進項,貸應付賬款
如果跨年了,借應付賬款貸利潤分配應交稅費應交增值稅進項轉出。
轉出的進項需要入費用嗎
費用是真實的,就是進項稅那個要轉出,然后這個是直接入費用嗎,還是直接進項紅字
借利潤分配貸應交稅費應交增值稅進項轉出已在所得稅和增值稅都不允許抵扣。
就是不需要入費用?
你已經(jīng)入了費用,不需要做費用的,已經(jīng)跨年啦。
我們領導說進項172元,不能只是轉出,還要入費用,是這樣子嗎
你現(xiàn)在做利潤分配不就是做了費用嗎?這個費用不允許抵扣。
費用用利潤分配來代替了已經(jīng)。
如果沒有跨年呢
借管理費用 貸進項轉出。