你好,通過(guò)本年累計(jì)數(shù)計(jì)算更方便的
老師,小規(guī)模納稅人,季報(bào),這張企業(yè)所得稅表上的本年累計(jì)數(shù)是否填1到9月份的累計(jì)數(shù)據(jù)?有一點(diǎn)不能理解,如果填1到9月份的數(shù)據(jù),用利潤(rùn)總額計(jì)算所得稅,這樣不重復(fù)嗎?因?yàn)閿?shù)據(jù)包含了第一季度,第二季度的數(shù)據(jù),但第一季度,第二季度都已經(jīng)報(bào)過(guò)了。
企業(yè)所得稅是填本年累計(jì)利潤(rùn)總額么,但是如果第一第二季度利潤(rùn)都是正數(shù),第三第四季度都是負(fù)數(shù),但是每個(gè)季度申報(bào)的本年累計(jì)利潤(rùn)總額都是正數(shù),那不是每個(gè)季度都要交稅么,是不是重復(fù)交了
為什么所得稅季報(bào)填寫(xiě)本年累計(jì)數(shù),一年四個(gè)季度填寫(xiě)不會(huì)重復(fù),除了法律規(guī)定,具體原因是什么
老師,年度所得稅申報(bào)里,103資產(chǎn)總額是填寫(xiě)21年度四個(gè)季度資產(chǎn)總額的四個(gè)季度平均值嗎?小規(guī)模,他這個(gè)表格為什么一打開(kāi)自己就帶出數(shù)來(lái)啦?和四個(gè)季度平均值不一樣,老師如何填寫(xiě)
老師請(qǐng)問(wèn)第四季度所得稅申報(bào)收入填的是全年累計(jì)數(shù)最后應(yīng)交的所得稅也是全年的那之前三個(gè)季度不是也交了嗎為什么不扣呢
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
可以舉個(gè)例子說(shuō)明一下嗎
比如三季度預(yù)繳,那按三季度的稅前利潤(rùn)*稅率-1、2季度的預(yù)繳數(shù),就得出了三季度的預(yù)繳數(shù)
在預(yù)繳申報(bào)表上面哪里提現(xiàn)減去1、2季度預(yù)繳數(shù)了
你好,這個(gè)不用填,后臺(tái)有記錄的
是稅務(wù)局后臺(tái)嗎
你好,是的,是這樣的