所得稅是按照累計(jì)應(yīng)交所所得稅,如果前面繳了,就在預(yù)繳欄填列,如果你的數(shù)據(jù)體現(xiàn)不了,得和稅局確認(rèn)系統(tǒng)問題

老師我問第四季度所得稅利潤根據(jù)年度利潤正數(shù)才交所得稅嗎,如果前三個(gè)季度虧,最后季度盈利,但是本年累計(jì)是虧,這個(gè)要不要交所得稅
老師請問第四季度所得稅申報(bào)收入填的是全年累計(jì)數(shù)最后應(yīng)交的所得稅也是全年的那之前三個(gè)季度不是也交了嗎為什么不扣呢
老師前面兩季度所得稅虧沒交,第三季度交了,那么第四季度也是盈利,這個(gè)怎么算?然后第四季度本年累計(jì)所得稅又是怎么算的,
請問2023年第一季度有利潤預(yù)交企業(yè)所得稅,二、三季度虧損不交企業(yè)所得稅,第四季度有有利潤,但是全年虧損,第四季度還用交企業(yè)所得稅嗎?預(yù)繳企業(yè)所得稅填報(bào)表是按年累加的,表中無法體現(xiàn)第四季度稅額?
我現(xiàn)在正在報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅,第三季度因?yàn)閽赍X了,也計(jì)提了也交了,金額是9275.35,第四季度又虧錢了,這樣按全年累計(jì)算出來應(yīng)該計(jì)提3533.71我第四季度該怎么做賬呢
他收取的管理費(fèi)沒有開發(fā)票
那我們已經(jīng)承擔(dān)了銷項(xiàng)稅。材料商開出給被掛靠單位的進(jìn)項(xiàng)稅。被掛方是不是應(yīng)該返還給我們呢。
我們是掛靠公司,購買的材料,材料商給被掛靠公司開具增值稅發(fā)票。但是被掛靠方在付工程款時(shí)扣除了我們的增值稅稅金。那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅他要推給我們嗎。為什么?
老師,我9月份收到了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在9月份抵扣了,對方10月份要紅沖重開,我9月份需要補(bǔ)稅和滯納金嗎
老師,請問一下投資回報(bào)率怎么算
老師,個(gè)人出租商業(yè)用房,都需要繳納哪些稅,稅率是多少?
老師,請問,電商的銷售額,需要繳納印花稅嗎?
老師,我購進(jìn)設(shè)備免費(fèi)給客戶試用2個(gè)月,若客戶用了覺得適合重新簽訂合同,要么購買要么出租試用,那我購進(jìn)來做庫存商品還是固定資產(chǎn)計(jì)提折舊呀?
企業(yè)所得稅中沒有發(fā)票但已經(jīng)記賬的費(fèi)用能抵扣嗎?
老師,2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表上傳錯(cuò)了,在哪里更正重新上傳呢?可以截圖看看嗎。

